你好,帳可以做進(jìn)去,但不能稅前扣除

請(qǐng)問(wèn)老師。我們公司和外籍個(gè)人簽訂了技術(shù)咨詢服務(wù)合同。里面說(shuō)了機(jī)票費(fèi)用由我們承擔(dān)。他之前付的機(jī)票費(fèi)以及給我們公司買的辦公用品費(fèi)用能直接報(bào)銷到這個(gè)人的卡里么?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,如果發(fā)票開(kāi)的是個(gè)人都的名字,但是個(gè)人跟公司的合同里有規(guī)定說(shuō)該筆費(fèi)用公司給報(bào)銷或給承擔(dān),,那么可以放到公司的賬務(wù)里稅前扣除嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人的車辦公使用,合同約定該車產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān),但個(gè)人不能提供發(fā)票給公司,請(qǐng)問(wèn)我們可以用個(gè)人寫(xiě)的收據(jù)入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個(gè)人所得稅嗎?謝謝老師!
老師,我們公司租用個(gè)人名下的車,如果合同約定一切產(chǎn)生的費(fèi)用都由個(gè)人也就是出租方承擔(dān)的話,那么這個(gè)出租方可以連同所產(chǎn)生的費(fèi)用和租車費(fèi)用一起代開(kāi)發(fā)票給我們公司入賬嗎?
老師,我司有一個(gè)勞務(wù)合同,由該人每月開(kāi)票給公司付款,但個(gè)稅由公司承擔(dān),如,開(kāi)票5000元,我司實(shí)付5000元,申報(bào)時(shí),個(gè)稅假設(shè)800元,由公司申報(bào)繳納,并由公司承擔(dān),那么在申報(bào)后這個(gè)個(gè)稅該怎么做賬呢?是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?是否可以稅前扣除呢?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


哦哦好的感謝老師。 是因?yàn)樘ь^不是公司的名稱是吧
你好是的,抬頭不是公司的,就不能稅前扣除