你好 你是季度不超30萬(wàn)普票且開的1%的吧 是的話10,11是不含稅銷售額 下面是寫不含稅銷售額*3%
老師,小規(guī)模納稅人金稅盤這個(gè)月清卡出現(xiàn)這個(gè)提示,請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題?該怎么處理?
老師,您好,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅提示這個(gè)是什么意思?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人,填小規(guī)模納稅人申報(bào)表,出現(xiàn)這個(gè)提示,是什么意思?是哪里出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)該怎么改?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這種提示是什么意思?
老師好,小規(guī)模納稅人報(bào)稅提示這個(gè)是什么問(wèn)題
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫(kù)1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
11填的是票面不含稅金額對(duì)嗎,然后20填的是11的不含稅金額*13%嗎
11填的是票面不含稅金額對(duì)嗎--- 如果沒(méi)有其他未開票收入的話,是的 然后20填的是不含稅金額X3%
為什么呀,我不太理解,老師可以講下原理嗎
原理是稅局懶 覺(jué)得1%是階段性的 沒(méi)有改表 并且這個(gè)情況不交稅 所以1%或3%差異不大 你賬上是按票? 稅局這個(gè)還是3% 正常的話 稅局這個(gè)3%也是表格自己算出了的