你好,一般在季度末的時候計提附加稅
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,附加稅是按照增值稅計算結(jié)果的50%來繳納嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅計提繳納分錄,未超過季度30萬
小規(guī)模納稅人,增值稅計稅金額季度不超45萬,超30萬,那附加稅計提按照全額增值稅計提嗎,
小規(guī)模納稅人季超30萬,需繳納增值稅,增值稅附加好久計提了?
小規(guī)模納稅人一季度超了30萬,到下個季度申報需要繳納上個季度超30萬后的增值稅和附加稅,請問附加稅需要在上一季度計提嗎?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
老師,比如說就是3月底計提嘛,不是需要繳納的時候在計提嘛?
對,不能再繳納的時候集體
我是每個月確認(rèn)收入,那是需要在每個月確認(rèn)收入然后按照增值稅銷項稅額計提附加稅嘛,還是可以季度末的時候在一起計提1-3月的增值稅附加稅了
是可以季度末的時候在一起計提1-3月的增值稅附加稅了
哦,好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了