你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅,超過(guò)45萬(wàn)。按照全額增值稅計(jì)提
小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)30萬(wàn),附加稅是按照增值稅計(jì)算結(jié)果的50%來(lái)繳納嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅計(jì)稅金額季度不超45萬(wàn),超30萬(wàn),那附加稅計(jì)提按照全額增值稅計(jì)提嗎,
小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn),需繳納增值稅,增值稅附加好久計(jì)提了?
小規(guī)模納稅人增值稅按季度申報(bào),如果沒(méi)超30萬(wàn)不交稅,那附加稅需要計(jì)提嗎
#提問(wèn)#小規(guī)模納稅人,季度收入不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,如果季度超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)部分減按1%繳增值稅還是全額繳納增值稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶(hù)要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專(zhuān)家費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要哪些附件
其他部門(mén)要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢(xún)或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過(guò)來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話(huà)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問(wèn)一下轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建,別人給我們開(kāi)發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫(xiě)哪個(gè),累計(jì)折舊是寫(xiě)150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫(xiě)170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
現(xiàn)在不超過(guò)45萬(wàn),但超過(guò)30萬(wàn)了,增值稅不需要交,附加稅的政策不是30萬(wàn)嗎,附加稅計(jì)稅金額怎么算
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅,免附加稅