同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是額外開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫(xiě)在第三行了,免稅的填寫(xiě)在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫(xiě)在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具普票400200元,請(qǐng)問(wèn)下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開(kāi)具的是專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開(kāi)了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬(wàn)元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對(duì)方B公司只支付給我們9901元(說(shuō)我們開(kāi)普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請(qǐng)老師把分錄寫(xiě)出來(lái)。謝謝
老師,個(gè)體戶(hù)1季度開(kāi)普發(fā)票1%不含稅99009.9元,稅額990.1元,專(zhuān)票3%稅率開(kāi)不含稅140455.88元,稅4213.68元,請(qǐng)問(wèn),為啥會(huì)提示,我的11行,不可以有數(shù)據(jù),我怎么沒(méi)有核定了,我只好把普通發(fā)票的99009.9元填到第17行,稅額就是兩種票的合計(jì)。老師,這樣申報(bào),對(duì)嗎?
老師,問(wèn)一下,就是23年第一季度增值稅申報(bào),普通發(fā)票有開(kāi)具1%跟3%稅額的,但是合計(jì)數(shù)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)那我增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?把1%跟3%不含稅銷(xiāo)售額總合計(jì)數(shù)填寫(xiě)就行?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開(kāi)的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
老師,每個(gè)月開(kāi)發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷(xiāo)的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫(xiě)個(gè)人還是寫(xiě)單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開(kāi)票弄不了,也沒(méi)有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購(gòu)發(fā)票多開(kāi)10萬(wàn) 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬(wàn)還是要全部 本月需要重新開(kāi)具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄,能寫(xiě)一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以查到證書(shū)被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶(hù)想要把購(gòu)買(mǎi)方那里,不寫(xiě)企業(yè)名稱(chēng),寫(xiě):個(gè)人,也不寫(xiě)個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?