你好,可以的,可以掛其他應(yīng)付款。
收到不同期間的租金,可以先掛其他應(yīng)付款嗎?還是掛預(yù)收賬款呢,其他應(yīng)付款的對象也有是客戶吧。我分不清其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款
老師,請教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
老師,請問下公戶收到款項(xiàng)是個(gè)人的,收款是個(gè)人,付款也是個(gè)人的,能不能直接掛其他應(yīng)付款,不用分其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以這樣做嗎
老師好,請問一下法人墊付公司社保,是直接借:其他應(yīng)收-個(gè)人社保 管理費(fèi)用-社保 貸:其他應(yīng)付款-法人 ,還款是直接借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款這樣嗎?
請問一下,同一個(gè)人掛其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款余額都是在貸方的數(shù),是不是說明這個(gè)人欠的數(shù)是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方合計(jì)數(shù)呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。