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Q

老師,上一年暫估入賬費(fèi)用在今年1月份紅沖,怎么做會計分錄?

2023-04-12 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 13:46

你好,你上一年暫估的時候怎么做的分錄?

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 13:46

借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:48

你好對的,正規(guī)的方式就是這樣做。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 13:52

老師,直接借方做未分配利潤 紅字,可以嗎?不做以前年度調(diào)整損益

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:54

你好這樣子做不規(guī)范,但是整體來說影響不大。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 13:56

但是這樣做,余額表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 13:57

我在做一個借未分配利潤紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:58

你好,是的,你如果用以前年度隨意調(diào)整就不用再想別的了,直接就用正規(guī)的做就好了。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:01

財務(wù)報表影響利潤和未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:05

您好是的,以前年度損益是會影響的。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:06

利潤表也不對,今年我重新入得生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:07

您好,這個確實(shí)是要看你。更改了一些什么科目?

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:08

這么做對嗎

這么做對嗎
這么做對嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:11

您好,其實(shí)這個不是這樣子的。他本身只要調(diào)損益類的科目你如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,你就把主營業(yè)務(wù)成本科目改成以前的,都隨意調(diào)整科目。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:14

啊,對,我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:18

你多解決了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了。

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:26

老師我沒明白這句話

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:26

你好你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:29

我再做一個憑證還是修改憑證?

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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:30

不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做

不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
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快賬用戶4489 追問 2023-04-12 14:31

紅沖主營業(yè)務(wù)成本對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:32

你好,是的,就是紅沖成本就可以了,你不用管那個生產(chǎn)成本那里了。

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