你好,你上一年暫估的時候怎么做的分錄?
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細(xì)寫出來,謝謝老師
老師,2022年12月份有暫估入賬無票收入。今年1月份開發(fā)票了。賬務(wù)處理分錄怎么做?
老師,上一年暫估入賬費用在今年1月份紅沖,怎么做會計分錄?
老師,去年12月暫估的費用,今年1月全部紅沖了,可是費用發(fā)票只來了一部分,怎么調(diào)整
老師去年12月暫估費用,對方今年1月做了全部紅沖管理費用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字,這樣可以嗎
你好對的,正規(guī)的方式就是這樣做。
老師,直接借方做未分配利潤 紅字,可以嗎?不做以前年度調(diào)整損益
你好這樣子做不規(guī)范,但是整體來說影響不大。
但是這樣做,余額表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
我在做一個借未分配利潤紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字可以嗎
你好,是的,你如果用以前年度隨意調(diào)整就不用再想別的了,直接就用正規(guī)的做就好了。
財務(wù)報表影響利潤和未分配利潤嗎
您好是的,以前年度損益是會影響的。
利潤表也不對,今年我重新入得生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的
您好,這個確實是要看你。更改了一些什么科目?
這么做對嗎
您好,其實這個不是這樣子的。他本身只要調(diào)損益類的科目你如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,你就把主營業(yè)務(wù)成本科目改成以前的,都隨意調(diào)整科目。
啊,對,我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你多解決了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了。
老師我沒明白這句話
你好你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了
我再做一個憑證還是修改憑證?
不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機械租賃費,結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
紅沖主營業(yè)務(wù)成本對嗎
你好,是的,就是紅沖成本就可以了,你不用管那個生產(chǎn)成本那里了。