你好,你上一年暫估的時候怎么做的分錄?
老師,紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時暫估的會計分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi),貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細(xì)寫出來,謝謝老師
老師,2022年12月份有暫估入賬無票收入。今年1月份開發(fā)票了。賬務(wù)處理分錄怎么做?
老師,上一年暫估入賬費(fèi)用在今年1月份紅沖,怎么做會計分錄?
老師,去年12月暫估的費(fèi)用,今年1月全部紅沖了,可是費(fèi)用發(fā)票只來了一部分,怎么調(diào)整
老師去年12月暫估費(fèi)用,對方今年1月做了全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
老師好,經(jīng)營范圍:有機(jī)械設(shè)備租賃,但公司沒有此類設(shè)備,如果與第三方個人簽約,租用設(shè)備,再轉(zhuǎn)租可以嗎?
請問,我們公司收到銀行承兌匯票以后,如果不背書是不是就等到期日會銀行會直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上啊,還是需要做什么操作的呀
我公司是一般納稅人,給對方開票,對方說開專票和普票都行,選擇開什么票?
老師好,請問wps表格無需密碼可以打開,但設(shè)置只讀功能怎么操作?
老師,咱這有沒有生產(chǎn)成本核算的模板表格啊
你好老師,我們是建筑公司名下有挖機(jī),我們可以給別個開經(jīng)營租賃*挖機(jī)租賃嗎? 稅率是好多?
制造企業(yè)沒有BOM表如何出原材料的數(shù)量有比率嗎知道這個月發(fā)多少件貨怎么算呢
老師,我是一般納稅人的運(yùn)輸公司,我們開出的普票的票面稅率應(yīng)該是多少?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅有一張報關(guān)單不退稅,怎么在稅務(wù)申報操作
我們公司找人來給我們做禮儀培訓(xùn),對方只能開具禮儀服務(wù)的發(fā)票可以嗎
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借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字,這樣可以嗎
你好對的,正規(guī)的方式就是這樣做。
老師,直接借方做未分配利潤 紅字,可以嗎?不做以前年度調(diào)整損益
你好這樣子做不規(guī)范,但是整體來說影響不大。
但是這樣做,余額表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
我在做一個借未分配利潤紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字可以嗎
你好,是的,你如果用以前年度隨意調(diào)整就不用再想別的了,直接就用正規(guī)的做就好了。
財務(wù)報表影響利潤和未分配利潤嗎
您好是的,以前年度損益是會影響的。
利潤表也不對,今年我重新入得生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的
您好,這個確實(shí)是要看你。更改了一些什么科目?
這么做對嗎
您好,其實(shí)這個不是這樣子的。他本身只要調(diào)損益類的科目你如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,你就把主營業(yè)務(wù)成本科目改成以前的,都隨意調(diào)整科目。
啊,對,我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你多解決了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了。
老師我沒明白這句話
你好你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了
我再做一個憑證還是修改憑證?
不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
紅沖主營業(yè)務(wù)成本對嗎
你好,是的,就是紅沖成本就可以了,你不用管那個生產(chǎn)成本那里了。