你好,那你上個(gè)月怎么做的?
我上個(gè)月我筆銷售未開發(fā)票,這個(gè)月開了然后又做廢了,因?yàn)檫@個(gè)公司不買了,我們又買個(gè)另一個(gè)公司了,賬務(wù)怎么處理
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票??蛻艚衲?月份把錢打過(guò)來(lái)了。但是客戶想讓我們把原來(lái)的票作廢,重新開過(guò)。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?。?/p>
您好,上個(gè)月有一筆銷售,客戶已把錢全額打過(guò)來(lái)了。因?yàn)楣景l(fā)票數(shù)量不夠,只開了一半,這個(gè)月開齊了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開的發(fā)票怎么做賬呢?
老師您好,當(dāng)月采購(gòu)的商品,當(dāng)月全部銷售了,因發(fā)票數(shù)量不夠,只開了一部分的發(fā)票,還有一部分需要下個(gè)月才能開,那么這個(gè)月怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本???
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司之前都沒有做賬,上個(gè)月開始做賬,因?yàn)樯习肽暌查_了票,我把開票數(shù)字記到了初始數(shù)據(jù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)沒注意還有應(yīng)收帳款,然后這個(gè)月有一筆已經(jīng)開了票的尾款收到了,這筆尾款要怎么做賬呢?
公司購(gòu)買的原始股出售了。賬面上記得是長(zhǎng)期股權(quán)投資,那這次賣出股票取得的銀行存款怎樣記賬?
老師,25年的1-5月應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資不一樣,拿了當(dāng)月的工資表逐月逐個(gè)核對(duì)了,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資和工資表的一樣,但做賬錄分錄的應(yīng)發(fā)工資數(shù)字就是少了。這個(gè)賬上怎么調(diào)整回來(lái)?
找答疑的郭老師,謝謝
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有實(shí)收資本,帳面虧損40萬(wàn),轉(zhuǎn)讓價(jià)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下要個(gè)人所得稅嗎
求2025年企業(yè)所得稅匯算清繳excel表格帶公式 或者A105000Excel表格
老師,安裝公司小規(guī)模,開出去安裝費(fèi),我進(jìn)項(xiàng)能進(jìn)公司開的勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額達(dá)到多少升為公司,有沒有具體標(biāo)準(zhǔn)?
老師早上好,社區(qū)搞鄰里活動(dòng)節(jié),開具我們物業(yè)公司發(fā)票買的爆米花機(jī),洗衣粉讓我們報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)我們可以入賬管理費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)該如何做賬?
你好老師,新所得稅實(shí)際支付工資,我填的和個(gè)稅當(dāng)期收入是一樣的金額為什么系統(tǒng)會(huì)提示你填報(bào)的金額大于本年的個(gè)稅薪資累計(jì)支出,請(qǐng)問(wèn)本年發(fā)了獎(jiǎng)金也報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)金包括在實(shí)際支付工資嗎?
公司買的酒,取得了增值稅發(fā)票,在什么情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
上個(gè)月是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
你好,上個(gè)月只做了一個(gè)半的是嗎?你在這個(gè)月再做一半,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
就整個(gè)銷售的話,應(yīng)該是要開15張發(fā)票,然后因?yàn)閿?shù)量不夠,只開了七張
好的老師,那如果上個(gè)月做的是應(yīng)收賬款的話,這個(gè)月應(yīng)該也還是這個(gè)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果上個(gè)月做賬的時(shí)候,把整一筆銷售的金額都做進(jìn)去了,包括沒開發(fā)票的,然后這個(gè)月需要紅沖,再重新做賬嗎?
這個(gè)月開了發(fā)票紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的
好的,老師,請(qǐng)問(wèn)具體分錄是怎么的?
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
另外上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖嗎
你好,成本是正確的,不需要調(diào)整了。