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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,怎么給他平賬?。窟@個(gè)余額是這樣產(chǎn)生的,上月有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是又認(rèn)證了幾張發(fā)票,就沒(méi)有交稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了

2023-04-12 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 12:10

您好,那您不需要結(jié)平

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快賬用戶9183 追問(wèn) 2023-04-12 12:11

就這樣掛著就行嗎?總有余額感覺(jué)不得勁

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:11

是的,只要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)余額零即可

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快賬用戶9183 追問(wèn) 2023-04-12 12:12

那好吧,也就是說(shuō)這樣就這樣了,有余額也對(duì)勁是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:12

是的,發(fā)生額沒(méi)問(wèn)題即可

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快賬用戶9183 追問(wèn) 2023-04-12 12:13

好的,那行,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:13

您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,那您不需要結(jié)平
2023-04-12
你好,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-03
?你好;? ? ?你說(shuō)下你這個(gè)是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅; 那你之前沒(méi)有做賬; 你要補(bǔ)做進(jìn)來(lái)的; 不然你科目不平的? ?
2022-07-04
你好,你可以把明細(xì)發(fā)一下嗎,或者分錄明細(xì)
2023-04-10
您好,沒(méi)事的,同事不是把上個(gè)月憑證沖紅了么,增值稅申報(bào)看應(yīng)交增值稅和科目余額表二級(jí)科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅對(duì)上就可以的
2023-05-31
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