你好同學(xué)。房產(chǎn)稅是按年計算,按季度分次繳納的,房產(chǎn)原值*(1-30%)*1.2%是全年的房產(chǎn)稅。4000是全年的土地稅。
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
你好,我們有買的房子要申報房產(chǎn)稅,我想問一下是按照月的還是按照年的,房產(chǎn)原值*(1-30%)*1.2%是一年的稅額嗎,我們的房產(chǎn)原值有800萬,如果是1.2%的稅率的話有70多萬,這個稅是每年交一次嗎?還有土地稅,未來科技城是10塊錢一個平安,總共400個平安,是4000,是每個月4000還是說每年4000
我們是出租自有房屋一幢,既有自用也有出租,但是稅務(wù)規(guī)定是半年征收一次房產(chǎn)土地稅,每年4月和10月征收上半年和下半年的房產(chǎn)稅,請問如果我4月按從租和從價分別交了1-6月的房產(chǎn)稅,在4-6月的時候有租戶退租或者新租怎么報稅,少了房產(chǎn)稅好說可以去更正申報退稅,如果新租租戶多的情況下更正申報就要補(bǔ)房產(chǎn)稅,還有滯納金,請問應(yīng)該如何申報呢
計提個稅的分錄怎么做?
公司銀行收到一筆3032元賠款,是很久(跨年度)之前銷售發(fā)貨的物品遺失了,但是當(dāng)時沒有做任何處理,那這筆賠款收入怎么入賬?請具體列出會計分錄謝謝
你好咨詢下 小規(guī)模是一年不超過200萬還是100萬免稅
股東以外的公司及個人 轉(zhuǎn)到公司的錢備注是投資款,那賬務(wù)處理是實(shí)收資本還是做其他什么科目
老師,你好,請問公司的房租如果去稅務(wù)局開票,需要交哪些稅?
有沒有出納的表格。。。。。。
一般納稅人開個自然人的發(fā)票次月紅沖重開,可以直接把正確的發(fā)票和紅沖的附在錯票后面嗎?金額一致
老師我們公司是做砂石生產(chǎn)加工與銷售的企業(yè)按3%簡易征收的一般納稅人,現(xiàn)在開票系統(tǒng)發(fā)票業(yè)務(wù)里面有當(dāng)前可勾選增值稅金額6多萬一直沒有勾選,不操作不勾選沒有關(guān)系吧?
老師,有個員工個人原因補(bǔ)繳社保時間問題所以本公司產(chǎn)生滯納金了,然后這部分滯納金人事出工資表的時候跟社保放在一塊扣款了,這部分滯納金不能申報個稅吧,申報個稅時那我應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)減掉滯納金部分金額是吧
老師,想問下公司做生豬貿(mào)易的,申報增值稅時需要填寫減免的附表的嗎?填寫的是填哪個表的呢?開票時稅率是0的
每年都要交的嗎
繳納的話是每個月繳納呢還是每個季度繳納還是半年還是全年繳納的
每年的三,六,九,十二月分四次平均繳納