如果他一般就是和你的發(fā)票附在一起的

老師您好!我有兩個問題需要咨詢!1.咱們的社保,工資,還有庫存結(jié)轉(zhuǎn)時都需要自制原始憑證嗎?2.收到對的供應商給的出庫單但是單據(jù)并沒有蓋對方公司章,可以做入庫的原始憑證嗎?這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,請教個問題,憑證后面是只粘貼有付款申請單的和費用報銷單的嗎,,,比如手續(xù)費利息社保公積金等這些銀行回單,是賬戶自動扣款的,并沒有寫付款單和費用單等,,,,這些需要粘貼在憑證后面嗎,還是直接放著就行?@
老師好,我想問一下我們購買原料,對方給我們的出庫單和明細,我們要放到憑證里嗎,還是只放自己的入庫單呢
老師好,請教個問題! 入庫單需要粘貼到憑證嗎,哪個科目呢? 出庫單是貼到領用原材料的憑證后,對吧
老師,上月購進原材料,是暫估入庫的,本月的時候沖掉了,票來了正常入賬了,我有個問題有點不明白,那上月入庫了庫管就開出了入庫單,上月的入庫單這張附件是附到本月票來了正常入賬的記賬憑證后面嗎?和發(fā)票一起貼在本月里嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答