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Q

老師您好!我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún)!1.咱們的社保,工資,還有庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)都需要自制原始憑證嗎?2.收到對(duì)的供應(yīng)商給的出庫(kù)單但是單據(jù)并沒(méi)有蓋對(duì)方公司章,可以做入庫(kù)的原始憑證嗎?這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?

2020-12-04 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-04 22:04

同學(xué),你好,入庫(kù)是以自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單做原始憑證的。再加對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票。 社保計(jì)提是自制的單子,繳納是社保的完稅證明。工資是自己做的,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存是出庫(kù)單

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快賬用戶(hù)3822 追問(wèn) 2020-12-04 22:08

貨到單未到的情況下對(duì)方給我們沒(méi)開(kāi)票,不是得暫估入庫(kù)嗎,這個(gè)時(shí)候他們的銷(xiāo)售出庫(kù)單為數(shù)據(jù)我們做入庫(kù)然后以我們的入庫(kù)為原始憑證嗎?那這個(gè)入庫(kù)單需要蓋章嗎

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快賬用戶(hù)3822 追問(wèn) 2020-12-04 22:09

他們出具的出庫(kù)單有要求說(shuō)必須要有他們公司的章子嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-04 22:10

同學(xué),你好,第一個(gè)問(wèn)題,做暫估,是以自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單做原始憑證。入庫(kù)單是否蓋章,看企業(yè)的要求 。 出庫(kù)單沒(méi)有說(shuō)必須有他們的章,但一般來(lái)講有個(gè)業(yè)務(wù)章更規(guī)范一些。

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快賬用戶(hù)3822 追問(wèn) 2020-12-04 22:15

哦哦!好的!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-04 22:16

同學(xué),你好,不客氣的。

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同學(xué),你好,入庫(kù)是以自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單做原始憑證的。再加對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票。 社保計(jì)提是自制的單子,繳納是社保的完稅證明。工資是自己做的,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存是出庫(kù)單
2020-12-04
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方會(huì)有送貨單隨貨同行嗎
2024-07-19
同學(xué)好 收款收據(jù)和送貨單能做為原始憑證的一部分,不能代替發(fā)票,可以作為商品入賬,但不能稅前扣除。
2021-09-30
你好,你們都是哪些單據(jù)
2022-02-20
一、這種情況有辦法核對(duì),但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對(duì)賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒(méi)有好)。 自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)記錄,如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對(duì)步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購(gòu)、付款、抵賬等)、期末余額。 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),先核對(duì)近期的對(duì)賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份,通過(guò)查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對(duì)于沒(méi)有對(duì)賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過(guò)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于零星購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)商: 整理零星購(gòu)買(mǎi)的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì),確定應(yīng)付賬款余額。 在核對(duì)過(guò)程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門(mén)和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
2024-11-07
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