你好,請問你的圖片呢
我這個月開兩種發(fā)票,一種是工程發(fā)票,一種是簡易計稅3%服務發(fā)票,申報增值稅附表資料(一)9%工程發(fā)票填寫在第4行,簡易計稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發(fā)給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報該填在哪一行嗎?
老師好!請問我在做會計分錄時候,是以第一個還是第二個做,還有填這個表匯算清繳表,填11行次的納稅調(diào)整金額怎么是-80萬?怎么不填正數(shù)
老師好,請幫我看看第5行和11行我哪個數(shù)據(jù)填的不對嗎,我最后第5行第9列要出現(xiàn)納稅調(diào)整金額-1361148.39這個數(shù)。
老師好,請幫我看看第5行和11行我哪個數(shù)據(jù)填的不對嗎,我最后第5行第9列要出現(xiàn)納稅調(diào)整金額-1361148.39這個數(shù),現(xiàn)在不對
尊敬的納稅人,主表A 100000第10行“營業(yè)利潤”計算中(第1行-第2行-第3行-第4行-第5行-第6行-第7行+第8行+第9行)合計金額大于第10行金額,請您確認第1行至第10行填報數(shù)據(jù)是否準確。我看數(shù)據(jù)沒問題啊 為什么彈出來這個
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
就是標出來的兩個數(shù)怎么做到一致
你的第6列那個56099.4是怎么計算的啊
56099.40是2022年11-12月兩個月的折舊,一個月28049.70
按照你這種填法,你這兩個數(shù)字不可能一樣的
那是哪里填錯了嗎,我最后結(jié)果納稅調(diào)整是1361148.39這個數(shù)。
你的納稅調(diào)整金額不是最后一列的合計數(shù)嘛,怎么是1361148.39這個數(shù)
第五行最后一列納稅調(diào)整金額應該是我一次性扣除數(shù)(加速折舊統(tǒng)計額)1361148.39吧。
親愛的同學你好,你看下老師的圖片