您好 借:管理費用-服務(wù)費等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估
可以暫估費用嗎?借:管理費用-廣告業(yè)務(wù)宣傳費 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
12月份計提的暫估費用,賬務(wù)怎么做 借 管理費用-暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 嗎?
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
那次年來發(fā)票了怎么做
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款