稅率錯誤,退回重開
生產(chǎn)制造企業(yè),別的單位用我們公司電,每個月給對方開專用發(fā)票,電力公司給我們開具的發(fā)票如何做賬,都做制造費用吧,那費用太高了,畢竟一部分是別的單位用的,我們也給別的單位開發(fā)票,。要怎么做呢?
你好...我們給別人加工..有很少一部分我們給了別人加工..他們給我們開的加工費發(fā)票 我可以這么記嗎 借:制造費用-加工費 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 直接記我們的制造費用
老師,我們有個機(jī)械費是20934元,對方給我們開的免稅的普票,我怎么做賬,這個機(jī)械費是免稅的嗎
我們公司是制造業(yè),收到稅務(wù)局代開的機(jī)械費的發(fā)票稅率是*這個我怎么做賬老師
收到別的公司給我們開的機(jī)械費發(fā)票118516元稅率***,我們是制造業(yè),怎么做賬這個,直接入費用嘛
毛利2個點,是不是含稅進(jìn)價收入乘2個點
老師工資薪金個稅每月申報日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
他們開的普票,稅務(wù)局代開的。不對嗎
是去年的發(fā)票還是?
對老師,是去年的發(fā)票,我還沒細(xì)看時間來
那就可以使用的哈
那我直接做費用行不。稅率沒錯吧
是去年的要計入利潤分配-未分配利潤,稅率沒錯的哈