學員你好,如果對方是小規(guī)模納稅人,3%的服務稅率目前截止年底免稅,你計入合同履約成本20934即可
老師好 我們是機械租賃公司 對外開機械租賃發(fā)票 都哪些發(fā)票可以作為我們的成本費用 比如說我們租用個人的機械 個人給我們開施工費發(fā)票 我可以入賬嗎 這符合規(guī)定嗎
老師,這個我們簽合同,機械設備租賃合同,我們是乙方,給甲方使用機械,我們出人油費等,為什么能開出三個點的建筑服務,工程服務費,我們是一般納稅人,那我們要是開機械臺班費,就是九個點是嗎?
用機械攤鋪,機械和駕駛員都是我們的,我們應該開什么發(fā)票?是機械租賃、還是機械費?這個怎么區(qū)分
老師,我們有個機械費是20934元,對方給我們開的免稅的普票,我怎么做賬,這個機械費是免稅的嗎
收到別的公司給我們開的機械費發(fā)票118516元稅率***,我們是制造業(yè),怎么做賬這個,直接入費用嘛
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
怎么做憑證呢老師。現(xiàn)在3%的服務稅率是免稅?有相關政策嗎,都不知道
有政策,根據(jù)《財政部 稅務總局關于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第15號)的規(guī)定:“自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。