你好,這個(gè)月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅0.2 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅70/教育費(fèi)附加30,地方教育費(fèi)附加20 然后繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅70/教育費(fèi)附加30,地方教育費(fèi)附加20 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸銀行存款2120
實(shí)訓(xùn)十流動(dòng)負(fù)債(資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加稅為3%,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.購(gòu)入原材料250萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),該批材料入庫(kù)后有20萬(wàn)元被職員內(nèi)部健身房建造工程領(lǐng)用。2.本月銷(xiāo)售產(chǎn)品,取得銷(xiāo)售收入320萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。3.將本企業(yè)生產(chǎn)的賬面實(shí)際成本為5萬(wàn)元的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),計(jì)稅價(jià)格為7萬(wàn)元。4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品均為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。5.以銀行存款繳納上月未交的增值稅10萬(wàn)元。6.轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的所有權(quán),去的轉(zhuǎn)讓收入5萬(wàn)元,已存入銀行。該專(zhuān)利權(quán)的賬面攤余價(jià)值為3萬(wàn)元,沒(méi)有計(jì)提減值準(zhǔn)備。適用的增值稅稅率為5%。7.進(jìn)行應(yīng)交增值稅的期末結(jié)轉(zhuǎn)。8.月末計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
實(shí)訓(xùn)十流動(dòng)負(fù)債(資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加稅為3%,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.購(gòu)入原材料250萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),該批材料入庫(kù)后有20萬(wàn)元被職員內(nèi)部健身房建造工程領(lǐng)用。2.本月銷(xiāo)售產(chǎn)品,取得銷(xiāo)售收入320萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。3.將本企業(yè)生產(chǎn)的賬面實(shí)際成本為5萬(wàn)元的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),計(jì)稅價(jià)格為7萬(wàn)元。4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品均為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。5.以銀行存款繳納上月未交的增值稅10萬(wàn)元。6.轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的所有權(quán),去的轉(zhuǎn)讓收入5萬(wàn)元,已存入銀行。該專(zhuān)利權(quán)的賬面攤余價(jià)值為3萬(wàn)元,沒(méi)有計(jì)提減值準(zhǔn)備。適用的增值稅稅率為5%。7.進(jìn)行應(yīng)交增值稅的期末結(jié)轉(zhuǎn)。8.月末計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
增值稅稅率13%,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%,甲級(jí)卷煙56%加0.003元(每支),乙級(jí)卷煙36%加0.003元(每支),城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。 2022年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.公司使用稅務(wù)機(jī)關(guān)的收購(gòu)憑證,向煙農(nóng)收購(gòu)免稅煙葉,支付700萬(wàn)元; 2.將上述630萬(wàn)元的煙葉委托加工成煙絲,受托方代墊了10萬(wàn)元的輔助材料(取得專(zhuān)用發(fā)票),另收取了30萬(wàn)元加工費(fèi)(取得專(zhuān)用發(fā)票); 3.將收回后的煙絲全部直接用于生產(chǎn)甲級(jí)卷煙,本月銷(xiāo)售甲級(jí)卷煙500箱,(每標(biāo)準(zhǔn)箱定額稅率150元),取得銷(xiāo)售收入1 200萬(wàn)元,款項(xiàng)收到; 4.將自己生產(chǎn)的乙類(lèi)卷煙用于職工的春節(jié)福利,發(fā)放出10箱(每標(biāo)準(zhǔn)箱定額稅率150元),同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格20萬(wàn)元; 5.公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為28.6萬(wàn)元。 要求: 1.計(jì)算本月的應(yīng)納消費(fèi)稅額、增值稅稅額、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加; 2.編制計(jì)算和上繳消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加的會(huì)計(jì)分錄;
7月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1600元 抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅1400元 留底如何200 報(bào)表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅 去重新抵扣認(rèn)證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報(bào)表申報(bào)后就只能認(rèn)證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加已經(jīng)減免了 城市維護(hù)建設(shè)稅需要交183.33元,那這次需要交的稅額是2618.98+183.33=2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫(xiě)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,不過(guò)7月手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問(wèn)題?有需要修改的地方吧?老師
增值稅稅率13%,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%,甲級(jí)卷煙56%加0.003元(每支),乙級(jí)卷煙36%加0.003元(每支),城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。2022年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.公司使用稅務(wù)機(jī)關(guān)的收購(gòu)憑證,向煙農(nóng)收購(gòu)免稅煙葉,支付700萬(wàn)元;2.將上述630萬(wàn)元的煙葉委托加工成煙絲,受托方代墊了10萬(wàn)元的輔助材料(取得專(zhuān)用發(fā)票),另收取了30萬(wàn)元加工費(fèi)(取得專(zhuān)用發(fā)票);3.將收回后的煙絲全部直接用于生產(chǎn)甲級(jí)卷煙,本月銷(xiāo)售甲級(jí)卷煙500箱,(每標(biāo)準(zhǔn)箱定額稅率150元),取得銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)元,款項(xiàng)收到;4.將自己生產(chǎn)的乙類(lèi)卷煙用于職工的春節(jié)福利,發(fā)放出10箱(每標(biāo)準(zhǔn)箱定額稅率150元),同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格20萬(wàn)元;5.公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為28.6萬(wàn)元。要求:1.計(jì)算本月的應(yīng)納消費(fèi)稅額、增值稅稅額、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加;2.編制計(jì)算和上繳消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加的會(huì)計(jì)分錄;
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開(kāi)業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬(wàn)左右還有2萬(wàn)左右的配套用的。可以不計(jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒(méi)有開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開(kāi)發(fā)票給A,A開(kāi)給B,A收到C發(fā)票入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
開(kāi)票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),目前需要做什么,比如申報(bào)?
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司需要付一筆檢測(cè)費(fèi)給檢測(cè)公司,是用對(duì)公戶(hù)付呢?還是一般戶(hù)付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個(gè)社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開(kāi)租賃發(fā)票嗎
盤(pán)盈原材料,怎么做賬
老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時(shí)再退,還是不我們這邊代替他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時(shí)退還到公司賬戶(hù)是不?
請(qǐng)問(wèn),我進(jìn)項(xiàng)10,銷(xiāo)8,然后勾選了7.8,這些行為不需要做分錄是嗎?
你好,是的,這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。
到年末全部結(jié)平?
你好,按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,不要求結(jié)平了。
那這些分錄計(jì)提好后,是不是還需要把附加費(fèi)再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
你好,是的,稅金及附加,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
單位租房付租金三年共1.5萬(wàn),員工墊付了,但員工前面通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他5萬(wàn),當(dāng)時(shí)做了往來(lái)款,科目其他應(yīng)收款。分錄這樣做對(duì)嗎? 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租費(fèi) ? ? ?貸:其他應(yīng)付款--XX員工 把錢(qián)給員工,用那5萬(wàn)去抵消 借:其他應(yīng)付款--XX員工 貸:其他應(yīng)收款--XX員工
你好,可以的。你這2個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題。