你好,財產(chǎn)租賃。這個屬于千分之一的。
2.2019年10月,甲煙草批發(fā)企業(yè)向乙卷煙零售店銷售卷煙150 標準條稅銷售額15000 元;向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售卷煙290標準條,取得不為29000元。已知卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅比例稅率為11%,定額稅率為(標準條200支卷煙。計算甲煙草批發(fā)企業(yè),上述業(yè)務應繳納消費稅稅額。3.簡述增值稅視同銷售的行為包括什么? 4..根據(jù):企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,符合條件的企業(yè)可以采取縮短折舊年|定資產(chǎn)折舊,但最低折舊年限不得低于稅法規(guī)定折舊年限的一定比例,該b A.30% B. .40% C.50% D.60% 5.根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,下列合同中,應征收印花稅的是( ) 。 A.金融機構與小型微型企業(yè)訂立的借款合同B.農(nóng)民銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品訂立的買賣合同C.發(fā)電廠與電網(wǎng)之間簽訂的購售電合同 D.代理單位與委托單位之間簽訂的委托代理合同
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
一般納稅人屬于二手房東,取得進項專票 稅率5%,開發(fā)票給租戶選擇的是5%稅率,不知道是不是錯誤。實際稅率應該是6或9嗎?還直接是9%。申報增值稅報表的時候突然發(fā)現(xiàn)是簡易計稅的。就是進項無法抵扣。留底進項也無法辦理退稅。這種情況怎么處理?
姐,報印花稅的時候把蓄電池充電寶出售給他人,該選擇什么稅目,買賣合同的稅率是3%,但是發(fā)票的稅率是5%,這種該怎么選
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適?怎么操作老師
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師。這個我作廢了之后該怎么報,感覺怎么報了都是這個提示
哦,你是不是已經(jīng)申報過一次了。
是呀,我又作廢了
然后你再重新采集出現(xiàn)什么。
采集后重新申報,點擊查看,還是說我沒有采集技術合同的
好按次的那個怎么是已申報。
我先報的是按次的
上面的狀態(tài)是已申報,你沒有作廢成功吧?
你再重新作廢吧,你這上面是已申報的狀態(tài)。
因為作廢后只有一個按次的,我把按次的采集后它自動出來按季的,當我把按次的申報后它按季的也自己申報了
第二次作廢了
你好,可是你給我發(fā)過來的第二個圖片,這里面顯示的是已申報,具體的你問一下你稅務局那邊吧。