同學(xué),你好,你要查清楚,你收到的發(fā)票都是應(yīng)該誰付款 分公司都需要哪些費(fèi)用支出 查清楚后,再跟總公司去要錢
甲公司為生產(chǎn)彩電的增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.銷售產(chǎn)品給某大商場,銷售額100萬元,因銷售量大,給予對(duì)方20%的商業(yè)折扣,銷售額和折扣額開具在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上。 2.采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品一批,取得含稅銷售額158.2萬元,同時(shí)舊貨折價(jià)8.2萬元。 3.將產(chǎn)品作為贊助,無償贈(zèng)送給某廣告公司,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格,產(chǎn)品成本金額為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定的成本利潤率為10%。 4.本月銷售產(chǎn)品收取包裝物押金11.3萬元、收取包裝物租金5.65萬元。 5.本月購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為120萬元。 6.本月組織職工旅游,支付住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬元。 7.4月份購進(jìn)的原材料一批,本月因保管不善造成損壞,損失金額為60萬元。 已知:增值稅稅率13%;取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求: 1.編制業(yè)務(wù)3對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄; 2.計(jì)算本月的增值稅銷項(xiàng)稅額;(需要計(jì)算過程) 3.計(jì)算本月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(該數(shù)值是指扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)值,需要計(jì)算過程) 4.計(jì)算本月的增值稅應(yīng)納稅額(需要計(jì)算過程),并編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢,這個(gè)是新公司,5月才稅務(wù)報(bào)道,5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開的發(fā)票,1張是管理費(fèi)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個(gè)稅是133.89元,【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng),空調(diào)合同里的專票稅是1443元,專票稅180元,這2稅額還沒給人家打款,不過稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】,然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應(yīng)該跟總公司說報(bào)多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢
這是新公司,5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)怎么寫分錄合適,需要攤銷什么的嗎?
問題1 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元,進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元;一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票,稅額是627.55元。(這2張票在1個(gè)合同里體現(xiàn)的)這個(gè)分錄寫什么合適? 問題2 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款13300元,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,空調(diào)合同簽了1個(gè)。不過買的空調(diào)安裝不了,說是這月得加4500元換空調(diào)型號(hào)才能安裝上。這個(gè)分錄怎么寫合適? 問題3 一個(gè)裝修合同總額是72449元,不過這次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)需要怎么做合適?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
都是我們支付給別人的啊,不都說了進(jìn)項(xiàng)票了,我問的是稅費(fèi)報(bào)多少合適
看你這些數(shù)據(jù),大部分都是產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅而已,增值稅不需要繳納 產(chǎn)生了個(gè)稅,需要從公戶中扣款 印花稅,做0申報(bào)
租金,裝修,代理注冊(cè)費(fèi)合同已經(jīng)簽好了,現(xiàn)在超過15天了,報(bào)印花稅的話什么時(shí)候報(bào)合適?0申報(bào)嗎?
現(xiàn)在印花稅可以是月報(bào),也可以是季報(bào)了,一般選擇季報(bào)就可以
季報(bào)一次性報(bào)完嗎?報(bào)完突然間又簽了一個(gè)怎么辦
是的,把季度內(nèi)沒有申報(bào)的一次性申報(bào) 申報(bào)后又簽,就下個(gè)季度再申報(bào)
今天簽的按次一會(huì)就去申報(bào) 明天整理下沒報(bào)的點(diǎn)按季把沒申報(bào)的都申報(bào)了可以嗎?
你自己決定就好。 我的建議按季申報(bào)就可以了。
無票收入怎么申報(bào)稅
同學(xué),你好,無票收入填列在這里。