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老師您好,去年每個季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0,因為要么虧損,要么彌補以前年度虧損,但是現(xiàn)在會計在做匯算清繳的時候,并沒有做納稅調(diào)增,卻要補交稅款4000多,她跟我說去年的總利潤是60多萬,以前年度虧損是40多萬,我不知道怎么跟老板解釋,請問這是什么原因?

2023-04-11 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 14:45

是盈利了之后彌補虧損以后還是需要交稅的。

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是盈利了之后彌補虧損以后還是需要交稅的。
2023-04-11
你24年做了匯算么沒?做了直接填第9欄
2025-04-11
您好, 查看您去年匯算清繳里面 彌補虧損明細表的金額
2023-04-13
你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補虧損的
2025-04-09
這個不需要交企業(yè)所得稅的, 第二個預繳就可以抵扣,彌補虧損。
2021-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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