你好,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的。
老師您好,公司小規(guī)模,這個季度收入沒有超過30萬,不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不用繳稅 做賬時 應交增值稅金額是不計入營業(yè)外收入?
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價稅合計計入主營業(yè)務收入嗎?如果都價稅合計計入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
#提問#請問老師2023年小規(guī)模增值稅月不超10萬,季不超30萬,免稅,那做賬還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,還計提增值稅嗎?謝謝
請問老師:我公司小規(guī)模,季收入不超過30萬,不用繳納增值稅,賬務處理,這增值稅應該做到那里?營業(yè)外收入還是其它業(yè)務收入好些??
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務招待費和差旅費,這次研發(fā)也有收入,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請問如果是物業(yè)管理服務,經(jīng)營范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請問代收水電費怎么開具發(fā)票比較合適?
老師,我想問兼職人員工資以勞務費形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報個稅么
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務怎么記,如果明年貨也沒到,合作取消,賬務怎么處理
您好老師,我門成立了一個口腔醫(yī)院公司,然后在這個公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門診部分公司,然后老師 主公司沒有業(yè)務,業(yè)務都在分公司進行,然后注冊資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會計分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報表,補交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?
老師你好,公司每個月能從公賬上提多少現(xiàn)金出來。
請問怎么加稅務師班級群呀
公司利潤太高,想再做項目,打算投資50萬,這五十萬計入什么科目合適,影響利潤嗎
假如進入營業(yè)年收入,那么年終匯算清繳時還要調(diào)來交稅,進入其它業(yè)務收入行嗎?這樣不行調(diào)來交稅了
其他業(yè)務收入,你這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師:我有個公司它是小規(guī)模,收入代扣個稅手續(xù)費242.20元,繳納6%增值稅,但填報時找不到申報6%這欄。該填在那里??
規(guī)模的不是6%的季度30萬以內(nèi),第十欄超過的在第一行和第三行1%的稅率。
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。