你好!果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了,你說(shuō)的是內(nèi)帳嗎??jī)?nèi)帳不用調(diào)整,實(shí)際繳稅在做調(diào)整
老師,我想咨詢下,小規(guī)模企業(yè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,減免的2%的增值稅是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢,減免的土地使用稅
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
老師,想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開(kāi)票是開(kāi)1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬(wàn),免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過(guò)30萬(wàn)時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)了,增值稅交1點(diǎn),免的2點(diǎn)怎么做賬務(wù)處理。附加稅,印花稅,土地使用稅都是按50%征收,另外的50%需要做賬務(wù)處理嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免的稅都包括什么稅
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
是內(nèi)賬,那實(shí)際繳納時(shí)怎么調(diào)整呢?
老師,發(fā)錯(cuò)了,是價(jià)稅合計(jì)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,又發(fā)現(xiàn)需要繳稅,實(shí)際繳納時(shí)怎么調(diào)整?
你好!借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 都是紅字就可以