你好,是這樣的,合理

我公司是小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)的稅率開,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示的不含稅收入是一個(gè)點(diǎn)的收入,后面顯示的稅是3個(gè)點(diǎn)的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報(bào)的時(shí)候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個(gè)點(diǎn)做分錄多出的兩個(gè)點(diǎn)怎么做呢?按收入申報(bào)對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人,票面顯示1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),季度開票未超過(guò)30,開的普票,那我在寫分錄的時(shí)候, 是不是要計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅啊,比如,開票5萬(wàn),稅金是500,那我是不是要計(jì)提應(yīng)交增值稅500.
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過(guò)30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來(lái)處理
小規(guī)模納稅人開發(fā)票。無(wú)論是開1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是開票金額在30萬(wàn)以內(nèi)。那本季度的增值稅是免稅的?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒(méi)有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來(lái)的金額有1分錢的差,沒(méi)事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒(méi)開票,也沒(méi)有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對(duì)于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒(méi)辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?


可是,這樣不是不對(duì)嘛,一個(gè)點(diǎn)的收入加上3個(gè)點(diǎn)的稅,加起來(lái)就大于本季度的免稅額了啊
同學(xué),申報(bào)表就是那樣涉及的,1%只是暫時(shí)的優(yōu)惠稅率,不用管這個(gè)
這樣不是不合理嘛
稅局不會(huì)找麻煩改報(bào)表嘛
不會(huì),所有的公司都是這樣。