你好,是這樣的,合理
我公司是小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)的稅率開,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示的不含稅收入是一個(gè)點(diǎn)的收入,后面顯示的稅是3個(gè)點(diǎn)的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報(bào)的時(shí)候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個(gè)點(diǎn)做分錄多出的兩個(gè)點(diǎn)怎么做呢?按收入申報(bào)對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人,票面顯示1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),季度開票未超過30,開的普票,那我在寫分錄的時(shí)候, 是不是要計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅啊,比如,開票5萬,稅金是500,那我是不是要計(jì)提應(yīng)交增值稅500.
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來處理
小規(guī)模納稅人開發(fā)票。無論是開1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是開票金額在30萬以內(nèi)。那本季度的增值稅是免稅的?
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
可是,這樣不是不對(duì)嘛,一個(gè)點(diǎn)的收入加上3個(gè)點(diǎn)的稅,加起來就大于本季度的免稅額了啊
同學(xué),申報(bào)表就是那樣涉及的,1%只是暫時(shí)的優(yōu)惠稅率,不用管這個(gè)
這樣不是不合理嘛
稅局不會(huì)找麻煩改報(bào)表嘛
不會(huì),所有的公司都是這樣。