您好,你們開票超過30W嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人稅率改1%我開普票也是按1%開的,申報(bào)系統(tǒng)還是顯示3%,我在申報(bào)表里填過減免金額,最后申報(bào)金額,是按1%的申報(bào)的,可開票系統(tǒng)顯示申報(bào)比對不通過
小規(guī)模納稅人,減按1%開具的增值稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計(jì)算的,需要更改嗎?或者說如何填寫申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在按1%繳納 那開票的時(shí)候稅率也都是選1%嗎
小規(guī)模納稅人國稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
做憑證時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅款所屬期是上個(gè)月還是哪個(gè)月到哪個(gè)月?
郭老師在嗎,有問題想咨詢
2018年交了土地罰款,在電子稅務(wù)局能查出來嗎?
老師:非居民個(gè)人算稅時(shí)。是按月度稅率表,如果是工資薪酬,也要減5000,然后再乘以月度適用稅率嗎? 2:如果是勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán),也是以小于4000,減800作為收入額,大于4000,乘以80%,然后要用工資薪酬的月度稅率表??(不要減5000)
國內(nèi)企業(yè)向個(gè)人(外籍人士)支付一筆獎(jiǎng)金,外籍個(gè)人提供勞務(wù)在境內(nèi)。支付金額6萬美金。需要繳納什么稅。是否需要做支付備案(如何做)
老師,有沒有外債操作流程及相關(guān)規(guī)定,外債還款一定要在外債戶還本付息嗎?還是公司基本戶或一般戶也可以?
你好,老師,我想問一下,比如說員工家里有老人,這個(gè)月才年滿60歲。嗯,到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候。這個(gè)贍養(yǎng)老人的費(fèi)用是可以稅前扣除的,對嗎?
你好老師,銷售一樣的商品平價(jià)平出,應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的吧
股東退股少于入股金額,差額記營業(yè)外收入,可以嗎
我單位拿一件生物設(shè)備,去國外參加展覽會(huì)展覽,并持有出口報(bào)關(guān)單,是視同銷售嗎
沒有,我們有未開票,是不是就是在百分之一那塊合并填寫
沒有開票,是做的無票收入嗎?
印花稅稅源新增,應(yīng)稅憑證書立日期怎么填,填6.30可以嗎,數(shù)量怎么填,是開開票和取得發(fā)票的筆數(shù)嗎
開了兩個(gè),其他都是做的未開票,應(yīng)該就是合并填吧,報(bào)總額
印花稅沒有打星號的不用填,數(shù)理就是合同數(shù)量
沒有合同,那就是發(fā)票張數(shù)哦。日期咋填啊,都是星號
把這里拍我看下吧
你看看,就是這里
這個(gè)是選的,你選6月30日就可以
數(shù)量我填1可以吧
可以的,你填上就可以
這樣可以吧,收入(單位開票金額)?支出成本(采購商品當(dāng)期貨款)
可以的,填申報(bào)就可以了
這個(gè)是不是這樣填的,營業(yè)收入就是我利潤表的累計(jì)金額,營業(yè)成本就填營業(yè)成本,還是要加上管理費(fèi)用之類呢
你們公司是主營什么的?
制造企業(yè),面點(diǎn)
這個(gè)用收入加上成本,一起填上去
說錯(cuò)了,是電商公司,網(wǎng)上賣東西的
一樣的收入加上成本一起的