要收入需要交增值稅的。然后肖像可以用進(jìn)項(xiàng)一萬(wàn)抵扣差額來(lái)交稅。
一般納稅人當(dāng)月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票必須在當(dāng)月抵扣嗎,如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的話進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就沒(méi)用了啊
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是1萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)發(fā)票7000,無(wú)票銷(xiāo)售是1000,請(qǐng)問(wèn)1000用繳稅嗎?如果當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),但是有上期留抵稅額,無(wú)票銷(xiāo)售是不是不需要繳稅?
當(dāng)月開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票70萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)只有20萬(wàn),稅負(fù)率是2.5%,請(qǐng)問(wèn)如果沒(méi)有多的進(jìn)項(xiàng)票,是不是就要按實(shí)際的50萬(wàn)繳納當(dāng)月增值稅?能不能延后???
請(qǐng)問(wèn)上期的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,是指收到還沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果當(dāng)月勾選,當(dāng)月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)怎么辦?系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵嗎,還是自動(dòng)作廢了?
老師,上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無(wú)需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來(lái)呢?申報(bào)表上也沒(méi)有自動(dòng)轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會(huì)增加上月已抵扣的825.69元嗎?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷(xiāo)售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣(mài)了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
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