你好,如果著作權(quán)屬于你們的話(huà),可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除的。
老師高新技術(shù)企業(yè),沒(méi)有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我總感覺(jué)應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)椴皇俏覀冏约貉邪l(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
我們是研發(fā)公司,公司人員都屬于研發(fā)部,不開(kāi)發(fā)自己的平臺(tái),專(zhuān)門(mén)接外面的研發(fā)技術(shù)合同,對(duì)方再根據(jù)我們產(chǎn)生的費(fèi)用以及工資人員成本來(lái)跟我們結(jié)算費(fèi)用,那我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?人員工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,研發(fā)合同的收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是服務(wù)型高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)哪些費(fèi)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?一般我們把涉及的費(fèi)用都計(jì)入期間費(fèi)用了,研發(fā)人員的計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出了,這樣導(dǎo)致沒(méi)什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)老師這樣做合理嗎?
公司給別的公司做研發(fā),對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票做了技術(shù)服務(wù)收入,而投入的人工材料都做在管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用下面,這樣就沒(méi)有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行???我們是高新技術(shù)企業(yè),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請(qǐng)問(wèn):收到受托方開(kāi)給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專(zhuān)票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,老板的車(chē)所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話(huà),還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
還有老師,稅務(wù)局給我們打電話(huà)說(shuō)2019年的所得稅匯算清繳我們沒(méi)有做加計(jì)扣除,現(xiàn)在讓我們更改報(bào)表,我去年就是按普通的小微企業(yè)做的,老師我要是改成加計(jì)扣除的話(huà)還可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?還是說(shuō)企業(yè)所得稅按15%去繳納
你好,他是指的企業(yè)所得稅加計(jì)扣除,是你們的研發(fā)費(fèi)用,不是指的稅率。
對(duì),小微企業(yè)優(yōu)惠政策是利潤(rùn)在100萬(wàn)以下按5%去繳納企業(yè)所得稅,高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用做加計(jì)扣除不也是為了降低利潤(rùn)少交企業(yè)所得稅嗎?但是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除但是企業(yè)所得稅是按15%收取
你好,研發(fā)支出是可以加計(jì)扣除的,還是享受5%稅率?
你好,研發(fā)支出是可以加計(jì)扣除的,還是享受5%稅率
也就是說(shuō)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除并且,也能享受小微企業(yè)的利潤(rùn)在100萬(wàn)以下按5收取企業(yè)所得稅是嗎老師
你好!是的,不沖突的