你好,豬肉的增值稅率是零稅率。
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開(kāi)普票100萬(wàn)元(稅率1%),開(kāi)普票1萬(wàn)元(稅率3%),開(kāi)自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬(wàn)元(稅率0%),請(qǐng)問(wèn)老師,在申報(bào)第三季度增值稅時(shí),這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
老師我想問(wèn)一下,我家4季度開(kāi)普票影視制作費(fèi)2萬(wàn),未開(kāi)票收入29萬(wàn)也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬(wàn),然后我們家有一個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報(bào),這個(gè)建設(shè)稅開(kāi)了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒(méi)開(kāi)廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候這31萬(wàn)填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開(kāi)出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
老師,發(fā)票稅率是0,這個(gè)屬于免稅還是0稅率,都是一樣的申報(bào)嗎,這個(gè)季度是開(kāi)票70多萬(wàn),我就填了這兩欄
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
老師,您好,這是一個(gè)不征稅的發(fā)票,這樣的發(fā)票,還是一個(gè)預(yù)付卡項(xiàng)目,能否作為成本票?謝謝
電子稅務(wù)局哪里設(shè)置法人開(kāi)票三個(gè)月
老板轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢購(gòu)買原材料,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,這個(gè)分錄怎么做
老師好,以公司投資了一個(gè)公司,投資公司注冊(cè)資本變更了,被投資的公司需要做什么登記?
財(cái)務(wù)軟件是怎么下載安裝?有教程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買了臺(tái)跑步機(jī)放辦公室大家用,該怎么入賬呢?
老師臨時(shí)工工資費(fèi)用怎么處理
老師,廠房改造固定資產(chǎn)完工后,每個(gè)月咋么攤銷分錄,需要增加卡片嘛?
包了一項(xiàng)工程,購(gòu)買工地用的沙子,石灰,鋼筋等等自己買,買這些東西時(shí)怎么做賬,甲方給我工程款怎么做賬分錄分別怎么著
你看我填的這個(gè)表對(duì)嗎
還應(yīng)填哪幾欄
增值稅納稅申報(bào)附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù). 2、增值稅納稅申報(bào)表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù).
你是小規(guī)模納稅人。
需要填寫增值稅減免稅代碼選擇 01010503 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2012〕75號(hào)