你好,報銷單正式做原始憑證,原始憑證粘貼到你的記賬憑證后面的,你的記賬憑證是按照順序來裝訂。其他的不需要。
優(yōu)先股和普通股股息分別計(jì)入哪里?對外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購的以上三種都要視同銷售嗎?采購費(fèi)用是哪些組成和采購成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫材料發(fā)生合理損耗的單位成本還有實(shí)際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個人福利和集體福利,還有外購貨物用于集體福利和個人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計(jì)到什么科目?自制,外購原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對賬單啊,盤存單盤點(diǎn)表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會
注冊會計(jì)師劉昕是Z公司2021年度財務(wù)報表審計(jì)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目合伙人。在計(jì)劃審計(jì)工作時,劉昕了解了Z公司與原材料驗(yàn)收相關(guān)的內(nèi)部控制。為滿足生產(chǎn)需要,Z公司角此,Z公司專設(shè)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)接收原材料。根據(jù)Z公司與各個供應(yīng)商簽訂的購貨合同,原材料驗(yàn)收地點(diǎn)為Z公司的倉庫。審計(jì)工作底稿記載了審計(jì)項(xiàng)目組所了解到的Z公司賒購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)采購部門對于收到的每一張經(jīng)批準(zhǔn)的請購單都要生成預(yù)先連續(xù)編號的訂購單。(2)驗(yàn)收部門在確認(rèn)商品實(shí)物與賣方發(fā)票核對一致的基礎(chǔ)上驗(yàn)證商品的數(shù)量、規(guī)格、型號和品質(zhì),輸入驗(yàn)收單信息。(3)應(yīng)付憑單部門職能根據(jù)核對一致的訂購單、驗(yàn)收單、賣方發(fā)票生成付款憑單。(4)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)每日將驗(yàn)收單與應(yīng)付賬款明細(xì)賬匹配,自動打印不能匹配的異常情況。(5)財務(wù)負(fù)責(zé)人每月根據(jù)供應(yīng)商對賬單和應(yīng)付賬款明細(xì)賬編制應(yīng)付賬款余額調(diào)節(jié)表。(6)出納員辦理付款手續(xù)后,在付款憑單上加蓋“已付”戳記。要求:(1)指出上述(1)至(6)項(xiàng)所列控制中存在一項(xiàng)最明顯的缺陷及其影響,并提出改進(jìn)建議。(4分)(2)針對上述(1)至(6)項(xiàng)所列控制,不考慮其他情況,逐項(xiàng)指出是否與應(yīng)付賬款
我們是外貿(mào)公司,供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝,所以產(chǎn)品請別的企業(yè)包裝,外包工資付給這個企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ,因?yàn)楫a(chǎn)品銷售額不固定。 老師,三個問題: 一、外包年付是否有稅務(wù)風(fēng)險? 二、因?yàn)槟甓仁窍茸鲇?jì)提,然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎? 三、憑證后面除了合同,還需要什么附件?
老師,年末裝訂憑證的材料順序是什么?是先放月度科目余額表,然后放記賬憑證,再放發(fā)票報銷單據(jù)這些嗎,還需要放點(diǎn)別的不
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?