你好 ; 你這個是繳納了。沒有工資扣除嗎 ; 你工資要不要扣除的??
老師好!繳納住房公積金,計提:借:管理費用—住房公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金。借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金,借:其他應(yīng)收款—住房公積金,貸:銀行存款。在我們學(xué)堂的廣告會計課程中,計提時:借主營業(yè)務(wù)成本—公積金,而不是借管理費用—住房公積金?怎樣理解?
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 213629.45 管理費用-住房公積金-22590 管理費用-其他-419.8 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保五險費用25760.15 其他應(yīng)收款-個人 500 銀行存款164359.5 發(fā)放工資時為什么借方管理費用住房公積金和其他是負(fù)數(shù)
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
咨詢個問題,應(yīng)付職工薪酬:收取個人部分時賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計提時:借:管理費用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計提時借:銀行存款,4725貸:管理費用4725,支付時:借:管理費用4725,貸:銀行存款:4725元
其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額,是21年導(dǎo)致的,當(dāng)時做賬分錄是,借管理費用-住房公積金,借其他應(yīng)收款-住房公積金,貸銀行存款。管理費用少算了,代收代付的公積金多算了,現(xiàn)在我怎么處理
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
銀行繳納的數(shù)是對的,只是付公積金的分錄做錯
你好;? ? ?支付金額錯誤了嗎? 你具體說下? 是單位還是個人公積金錯誤了??
例如應(yīng)該借管理費用單位2,個人1,現(xiàn)在是單位1,個人2,我應(yīng)該調(diào)整借單位1,貸個人1?
你好;? ? ? ? ?是的; 你單位做 增加1 ; 個人減少1? ? ?
調(diào)整以前的費用,需要以前年度損益調(diào)整嗎
你好; 是的; 要走這個科目處理的??
金額不大可以直接管理費用嗎
你好;確實金額很小可以直接做的??