你好,那實(shí)際哪一個(gè)是金額對的。
新單位匯算清繳怎么操作,當(dāng)月工資計(jì)提個(gè)稅,很多在申報(bào)表里申報(bào)個(gè)稅跟計(jì)提的不一樣,因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)里是按全年匯算清繳的。這要怎么辦,
老師。我看我們一個(gè)員工總金額收入11萬多,前邊已經(jīng)交了800多元的稅了,這次匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅360.05元,操作到最后一步就是直接申報(bào),不用補(bǔ)交。
2021年做匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)申報(bào)的工資是10萬,2021年少計(jì)提和少發(fā)放了1000元,那匯算清繳的時(shí)候工資薪金,賬載金額、實(shí)際發(fā)放、稅收金額該怎么填?
一年的計(jì)提工資總額是141.51萬元,個(gè)稅申報(bào)是215.43萬元,現(xiàn)在要做匯算清繳,這二個(gè)金額對不到,我應(yīng)該要怎么操作。
老師,我全年工資總金額有100000萬(其中12計(jì)提了10000),23年所個(gè)稅申報(bào)匯總只有9萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提的一萬申報(bào)期是屬于2024年(匯算清繳前支付),這樣我匯算清繳時(shí)到底是應(yīng)填寫9萬還是10萬
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計(jì)算
老師們好!請教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
計(jì)提的那個(gè)金額是對的。
你好,那你去修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。
企業(yè)所得稅里面職工薪酬還是按照你賬上的。
那我要去哪里申報(bào)數(shù)據(jù)啊。
你好,你賬上的應(yīng)付職工薪酬工資,賬載金額看貸方發(fā)生額合計(jì),稅收金額實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)。只要會算,青椒之前發(fā)下去都可以。
老師,我的借方和貸方是平的,還有一部分金額是沒有做到管理費(fèi)用,是做到工程施工-合同成本-人工里面了。
要到工程施工里面也一樣的需要。
我這個(gè)二個(gè)科目金額加起來和報(bào)個(gè)稅的金額還差33.45萬元,我是少計(jì)提了,應(yīng)該怎么填報(bào)。
你好,手機(jī)提了哪一個(gè)部門的?
都是工地上工人的工資
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬33.45。
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,做上面的就可以。
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我這個(gè)分錄是要在2022年的賬上面做嗎?
是的,是的,是這么做的。
那我2023年做的憑證又要重新做
那你再補(bǔ)上一個(gè)GT的就可以了。你可以不反結(jié)賬修改的,直接做到今年也可以啊。
那我匯算清繳就是按照報(bào)個(gè)稅的那個(gè)金額報(bào)稅吧。
你好,按照補(bǔ)習(xí)題之后的。
好的,謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。