你好,選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送,右邊更正申報。
請問附加稅已經(jīng)申報了,稅款繳納了,但是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填錯了,已預(yù)交的金額和計稅基礎(chǔ)寫錯了,但是最后應(yīng)交的稅款沒錯,這種還能在網(wǎng)上申報改正嗎
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)申報繳費(fèi)了,數(shù)據(jù)有一個填寫錯了 如何更正申報,是需要去大廳辦理嗎
請問當(dāng)月個稅已經(jīng)申報,但是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填錯應(yīng)如何更正申報。
請問電子稅務(wù)局申報增值稅的時候數(shù)據(jù)填寫錯誤更正后如何保存
個稅申報表填錯數(shù)據(jù)已經(jīng)扣費(fèi)了,是更正申報嗎?那已經(jīng)扣費(fèi)的錢怎么辦?等下個月申報的話會扣這個差價嗎
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?
老師,報稅時是按季度申報,期初也就是3月末申報報表時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年營業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務(wù)會預(yù)警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎
工程項目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢