公司是小規(guī)模納稅人嗎
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計(jì)折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補(bǔ)做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報(bào)增值稅,今年補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補(bǔ)申報(bào)是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
老師,您好,請問去年的發(fā)票未勾選認(rèn)證,未做賬,以及去年的費(fèi)用從7月后都沒做賬,以前有賬但不是我做的,現(xiàn)在我換軟件新開賬套開到幾月份,如果賬套開到今年一月份,是把去年7月份以后得賬都補(bǔ)到今年嗎,如何做賬,麻煩老師幫忙指點(diǎn)下,謝謝
老師,這筆業(yè)務(wù)是老板欠別人去年的貨款,總共是56565,去年還了10000,還有46565.然后今年還了47000,但是以前他沒有做賬,如果我現(xiàn)在做分錄該如何做
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用,請問如何調(diào)整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個(gè)月的社保
殘疾人保證金認(rèn)定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)到,所以2024年無需申報(bào)殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對方只提供了科目余額表 不給8月的報(bào)表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對對不對呀
企業(yè)有未分配利潤,現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到廠房,會(huì)計(jì)分錄如何做
上個(gè)月銀字憑證做錯(cuò),本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個(gè)摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數(shù)超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計(jì)提增值稅價(jià)稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費(fèi)發(fā)票給個(gè)人的時(shí)候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎
是的老師,有一些是去年的,有一些是補(bǔ)今年的,但是報(bào)稅沒有報(bào)收入,現(xiàn)在直接補(bǔ)增值稅,我不知道怎么做賬
去年的 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
今年的 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,今年的沒有報(bào)收入
因?yàn)闆]有收入才被查出來要求補(bǔ)稅
今年要按補(bǔ)的收入,確認(rèn)收入與增值稅
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,如果繼續(xù)不報(bào)收入,那直接走利潤分配?
不合適,賬與申報(bào)表收入不一致