你好,電子稅務(wù)局按照所屬期更正申報(bào)就行。
20年第四季度所得稅已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一筆賬做錯(cuò)了,請問是否可以直接在20年里調(diào)賬,還是做以前年度損益調(diào)整,需要到大廳做四季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)嗎?
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),著急填寫錯(cuò)誤,0申報(bào)了,有影響嗎?需要去稅務(wù)局更正?還是可以第四季度補(bǔ)繳
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)了,數(shù)據(jù)有一個(gè)填寫錯(cuò)了 如何更正申報(bào),是需要去大廳辦理嗎
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的資產(chǎn)總額季末數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改,要更正申報(bào)嗎,可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎,還是只能去大廳更正申報(bào)
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是已經(jīng)扣費(fèi)了
數(shù)據(jù)多填報(bào)了1.25 這種情況可以下一季度把這1.25直接扣出來在申報(bào)嗎
你好,以前扣費(fèi)了,如果多交稅款可以申請退稅。
建議您是做更正申報(bào),然后稅款是多退少補(bǔ)。
是在申報(bào)更正 申報(bào)錯(cuò)誤更正這里填寫正確數(shù)據(jù)進(jìn)去嗎
稅款如何申請退了?
電子稅務(wù)局,我要辦稅,一般退稅里填寫申請退稅。