同學(xué)你好 提示什么呢
老師,2月份申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是12月份的工資,當(dāng)時(shí)按照12月數(shù)據(jù)預(yù)扣了個(gè)稅,但是2月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)數(shù)據(jù)都自動(dòng)變成一月數(shù)據(jù),比如社保只有一個(gè)月扣除數(shù),這就導(dǎo)致我預(yù)扣的個(gè)稅跟系統(tǒng)申報(bào)的不一致 了怎么處理
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不管他。
系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù),但是申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)了其他的問(wèn)題,導(dǎo)致申報(bào)不了,怎么處理
申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)帶出來(lái)的稅和開票數(shù)據(jù)不一樣怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)殘保金的時(shí)候它里面金額和人數(shù)自動(dòng)帶出,但是我們有個(gè)別是人數(shù)和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不一致,還有些是金額不一致這個(gè)怎么處理呢?還是說(shuō)按照它自動(dòng)帶出來(lái)的匯算清繳表的那個(gè)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前做賬我工資每個(gè)月有計(jì)提,但社保是直接計(jì)入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個(gè)人部分也沒分開做賬,也沒通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒有開票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
提示了這個(gè),另外兩個(gè)圖片是我開票的金額狀況,發(fā)票是代開的,深圳電子普通發(fā)票
同學(xué)你好 你按照提示的來(lái)改
不清楚怎么改,這里應(yīng)該怎么填寫,根據(jù)我開票的情況,因?yàn)樯陥?bào)表上的數(shù)據(jù)是這里帶過(guò)去的,直接改申報(bào)表上的改不了
同學(xué)你好 你看提示的哪個(gè)不對(duì)
這里看著沒有哪里要處理的啊
你的免稅額是140.32還是68.32
開的是這兩個(gè)票,至于拍給你的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的,去過(guò)根據(jù)發(fā)票自己填的話應(yīng)該怎么填?
同學(xué)你好 直接按照對(duì)應(yīng)的金額填寫
這一頁(yè)的應(yīng)該怎么填寫,根據(jù)我的開票情況
你是小規(guī)模嗎開的免稅發(fā)票是什么內(nèi)容?不是要開百分之一嗎