您好, 按開票的數(shù)據(jù)來填
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)上自動(dòng)帶出來的年初數(shù)和報(bào)表上的年初數(shù)不一樣。年初數(shù)可以進(jìn)行修改數(shù)據(jù)。請(qǐng)問我能不能修改系統(tǒng)帶動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)。
小規(guī)模申報(bào)增值稅表里帶出的收入數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)加出的數(shù)據(jù)差4分錢,怎么處理,
系統(tǒng)實(shí)際出庫,但未開票,增值稅申報(bào)申報(bào)以實(shí)際開票來申報(bào),要怎么處理可以讓ERP的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和納稅申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致呢
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù),但是申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)了其他的問題,導(dǎo)致申報(bào)不了,怎么處理
一般基準(zhǔn),一般指的是同行業(yè),沒有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。為何這題還選擇A
老師想問下公司不能開普通電信服務(wù)發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
下面灰色部分動(dòng)不了,是系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)填的
最后一天申報(bào),這該如何處理?
你們是核定征收的嗎
不是的 原來都沒有這種情況
申報(bào)界面有個(gè)發(fā)票類別的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)填的就是灰色部分,我無法手動(dòng)更改
你選的是手動(dòng)申報(bào)嗎
打開就是這個(gè)界面
你把這個(gè)頁面拍給我看下
老師你看第五行,
這個(gè)是附表,你填主表就可以了
不是,我無法進(jìn)行下一步
主表上面也不能填嗎,這個(gè)是附表呀
就是自動(dòng)帶出來的這個(gè)數(shù),和我發(fā)票上的不一樣,我無法進(jìn)行下一步申報(bào)了 我改怎么處理
你換個(gè)瀏覽器試下了
延期申報(bào)會(huì)有什么后果?
你明天去報(bào),一般問題也不大,稅務(wù)局說下這個(gè)情況,只是你為什么前面不申報(bào)了
前幾天一直身體不舒服,
別的事耽誤了,以為今天下午可以搞完,誰知道這個(gè)有問題
你明天申報(bào)說明下情況,應(yīng)該沒事
還是不行,換了電腦
可能是申報(bào)的人太多了,系統(tǒng)的原因