需要填寫這張表的。填寫原值賬上折舊的金額和稅收口徑的扣除。

你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
您好,老師,2020年我們公司有固定資產(chǎn),我分4年計提折舊,我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄,我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù),那2021年度這個表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)?我其實是填錯了這個表,我想在填年度所得稅表時調(diào)整一下,我就是怕下個年度這個表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù),請老師解答疑惑,怎么辦!謝謝
我們單位是一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率是25%,我們單位購入10萬的叉車,賬上按4年折舊,每月計提折舊處理的,季度所得稅申報表按一次性折舊處理的,第四季度完了利潤總額是168367.23,按稅法一次性扣除后,應(yīng)交所得稅7767.59,會計第四季度應(yīng)計提所得稅費用29769.81,單位執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提所得稅費用分錄怎么做?
你好,老師,我們公司去年買設(shè)備50萬,一次性扣除了,那我季度報稅的時候A201020表需要填嗎?是不是應(yīng)該把一季度計提的折舊乘稅率交所得稅?
老師,我們是一個運輸公司,我們這個月買了6輛車,因為我們這個季度收入太高了,想著這個季度申報所得稅時把這六輛車一次性扣除,那我的財務(wù)報表上是不是必須是按月折舊,不能一次性折舊?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
這個可以一次性扣除的呀。計算所得稅時扣除后,然后再有利潤才交稅。
當(dāng)時買設(shè)備時一次扣除了50萬,然后每月計提折舊,費用增加,利潤減少,所得稅減少,這樣是不是季度報稅的時候需要在把折舊的調(diào)上來?
是不是算所得稅的時候利潤乘稅率后再加上這個折舊額乘稅率?
是不是算所得稅的時候利潤乘稅率后再加上這個折舊額乘稅率?
季度報稅時這個表都要填嗎?去年1季度買的,我去年報所得稅時都沒有填這個表,這應(yīng)該怎么辦老師?匯算的時候一塊填可以嗎?
季度申報表的時候。不填寫納稅調(diào)整的。。差異是在匯算清繳時填寫。
那我季度報稅的時候可不可以不填寫這張表?我有點不太會填這張表
匯算清繳的時候是不是需要把計提的折舊補上稅?
季度時有資產(chǎn)折舊,要填寫這張表的。
老師,這張表格本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值是上年的固定資產(chǎn)原值減去累計折舊嗎?
按照稅收一般規(guī)定計算的折舊和賬載金額應(yīng)該是一樣的是不?還有享受加速政策計算的折舊這三個數(shù)在這樣的情況下是一個值是不?
你好 1原值 是不變的 賬上 余額就是? ? ? 2是的?