填一二季度之和再扣除三季度的虧損
你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
問一個關(guān)于所得稅費(fèi)用的問題 ,如果第一季度虧損、第二季度盈利計(jì)提了所得稅費(fèi)用、第三季度又虧損,需要沖之前計(jì)提的所得稅嗎
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風(fēng)險更高一點(diǎn)呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團(tuán)體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
那這個季度虧損的那要做什么分錄嗎
虧損不做分錄,這個是結(jié)轉(zhuǎn)出來的
客戶追問:我現(xiàn)在賬面上 應(yīng)交所得稅是827 (第二季度的) ,現(xiàn)在第三季度虧損 實(shí)際上是還剩267未交
第三季度虧損是不交的
學(xué)員追問 我知道虧損是不交的 我想表達(dá)的是我賬面上還有八百多的未交稅費(fèi) 但是因?yàn)榈谌径鹊奶潛p 其實(shí)未交稅費(fèi)只有兩百多 這個我需要做什么分錄調(diào)整呢 還是不用做分錄
不用做分錄調(diào)整的
客戶追問:到年底匯算清繳時再做調(diào)整嗎
對,匯算清繳的時候做就行了