調(diào)整你期初的遞延所得稅資產(chǎn)和期初未分配利潤(rùn). 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整

請(qǐng)問老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提了所得稅費(fèi)用,城建稅,現(xiàn)在如何調(diào)整
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬(wàn),分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對(duì)嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬(wàn),分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對(duì)嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對(duì)嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對(duì)嗎?
老師公司以前年度累計(jì)計(jì)提了1.3億的壞賬準(zhǔn)備,沒有計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),那我今年年底可以一筆確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?就是調(diào)到今年
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對(duì)方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對(duì)方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們?cè)谄脚_(tái)開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì),那么我們就請(qǐng)第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們?cè)谄脚_(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
個(gè)體戶交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么交的 政策是啥 幾個(gè)點(diǎn)稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來(lái)
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬(wàn)造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來(lái)的?
如果本公司利潤(rùn)比較大,為了減輕稅負(fù),開兩家公司合適嗎?還是開個(gè)獨(dú)立核算的子公司?請(qǐng)老師指點(diǎn)一二

