調(diào)整你期初的遞延所得稅資產(chǎn)和期初未分配利潤(rùn). 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提了所得稅費(fèi)用,城建稅,現(xiàn)在如何調(diào)整
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對(duì)嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對(duì)嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對(duì)嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對(duì)嗎?
老師公司以前年度累計(jì)計(jì)提了1.3億的壞賬準(zhǔn)備,沒有計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),那我今年年底可以一筆確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?就是調(diào)到今年
老師之前不是我申報(bào)的,2025年沒有報(bào)過
老師,公司庫(kù)存商品是按照移動(dòng)加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本,但有一批貨,單獨(dú)買的價(jià)格比較低,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)走,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際購(gòu)買成本了,我能否手動(dòng)調(diào)整成這一單的實(shí)際成本,這樣會(huì)不會(huì)影響到庫(kù)存成本以后的結(jié)轉(zhuǎn)金額?
監(jiān)理合同和造價(jià)合同需要報(bào)印花稅嗎
原材料回發(fā)票,借進(jìn)項(xiàng)稅額貸原材料對(duì)嗎?
民辦非企業(yè)需要報(bào)哪些稅,屬于個(gè)體還是公司
老師,稅務(wù)局打電話讓交土地使用稅和房產(chǎn)稅,問是對(duì)方交還是我們公司交,這個(gè)是公司法人跟個(gè)人簽的,這個(gè)怎么處理,還有稅是怎么算呀?麻煩您說詳細(xì)點(diǎn)
市場(chǎng)推廣費(fèi)要報(bào)印花稅嗎?
根據(jù)增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的稅金是正確的嗎?特別是出口退稅那里不知道填表上的哪個(gè)數(shù)字?邏輯關(guān)系是啥
老師 請(qǐng)問下安全生產(chǎn)費(fèi)是按照年提取還是月提取
5月公司買車花了30萬,假如折舊4年,殘值率5%,2季度填季度預(yù)繳表a201020一次性稅前扣除,賬載折舊金額填6月這一個(gè)月的折舊金額嗎;按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊也填6月這一個(gè)月的折舊金額; 享受加速政策計(jì)算的折舊,這里填30萬嗎; 納稅調(diào)減金額填30萬減去6月份的折舊額嗎