你好,以前年度是不能夠享受15%的。
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅嗎?遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在不交稅以后多交稅嗎 借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.25(49×25%) 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 12.25
突然發(fā)現(xiàn)以前年度的遞延所得稅少提了,請問在今年如何調(diào)整?
@小天老師回答,其他老師勿接,請問:借以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 25,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25,為啥所得稅費用增加了25萬啊,不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎?
第3題中的選項D為什么不是投資性房地產(chǎn)
經(jīng)辦和審核的身份證電話變更,短信通知還會通知到法人?
酒店行業(yè)裝修期間的布草怎么入行
老師,我們是小規(guī)模納稅人,平時季度超過了30萬,正常的繳納稅款,現(xiàn)在有客戶要求開一個點的普通發(fā)票,那么我們收幾個點的稅款才不會虧本?
老師好,公司有兩張租金發(fā)票未入帳,時間是2024年8月份的,可以補記嗎?或者如何操作會比較好?
老師,我們一般納稅人,這個月賣出了以前的一輛汽車含稅價1000元,當(dāng)年購買的時候是小規(guī)模納稅人,,填報增值稅申報表應(yīng)該需要填寫那些表,具體金額是多少啊
外貿(mào)企業(yè),提交的出口退稅因為地址問題,稅局不讓退稅,要我撤銷出口退稅申請,那我的賬務(wù)分錄和稅務(wù)申報要做什么調(diào)整
A公司于2022年3月1日與B公司的控股股東甲公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,A公司定向增發(fā)本公司普通股股票給甲公司,甲公司以其所持有B公司60%的股權(quán)作為對價。A公司于2022年5月31日,向甲公司定向增發(fā)5 000萬股普通股(每股面值1元),并于當(dāng)日辦理了股權(quán)登記手續(xù)取得控制權(quán)。老師,您好,這句話是誰誰的股票成了誰的股東呀?
勞務(wù)公司人工費稅率是多少
老師,我公司注冊資本110萬,實繳75萬元,專管員說我們不要寫注冊資本110萬。寫75萬,那轉(zhuǎn)讓10%。就是7.5萬嗎?
只有認(rèn)定高企當(dāng)年可以按15%計算遞延所得稅嗎
你好是的,只有從當(dāng)年可以享受,連續(xù)三年。
以前年度的遞延所得稅費用不能按15%調(diào)整嗎
你好是的以前年度不能享受這個的優(yōu)惠