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一般納稅人,去年7月有張專票不能抵扣稅額的,所以當時直接沒認證沒抵扣就按普票入賬了,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票,需要怎么處理?。?/h1>

2023-04-09 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-09 20:05

您好,同學,可以把他抵扣掉哦

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快賬用戶1283 追問 2023-04-09 20:07

現(xiàn)在才做抵扣處理的話,那去年那筆分錄是不是要沖紅,然后今年這張發(fā)票重新入賬呢

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快賬用戶1283 追問 2023-04-09 20:09

這張發(fā)票內(nèi)容是實物,商品去年8月也銷售出去了

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齊紅老師 解答 2023-04-09 20:10

您好,同學,您好,同學,就是把去年計入到費用的進項稅額,增加到進項稅額中 比如: 借:管理費用(負數(shù)) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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您好,同學,可以把他抵扣掉哦
2023-04-09
可以選擇做不抵扣勾選
2023-11-17
你好同學,可以直接做成本費用
2024-08-03
同學你好 對的 可以少一點
2022-05-17
你好,這個問題不大,金額很小的
2021-02-05
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