購買稅控盤的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)不需要認(rèn)證,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。 本月有需繳納的增值稅款時,按實際可抵減的稅額在購買金稅盤發(fā)票的含稅金額限額內(nèi)做抵減處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用
19年有一張購買稅控盤是發(fā)票是專票,當(dāng)時做成普票做賬了,現(xiàn)在顯示稅額沒有勾選抵扣,一般納銳人,這種情況怎么做賬,
老師,我想問一下2021年10月一般納稅人勾選了一張進項發(fā)票,當(dāng)時只入賬了抵扣金額,發(fā)票金額沒有認(rèn)賬,現(xiàn)在怎么做帳務(wù)處理
一般納稅人,去年7月有張專票不能抵扣稅額的,所以當(dāng)時直接沒認(rèn)證沒抵扣就按普票入賬了,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票,需要怎么處理?。?/p>
有一個2021的專票,進項稅額在2021年已勾選抵扣了。但是當(dāng)時會計沒做賬?,F(xiàn)在要怎么做
企業(yè)從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,作為小規(guī)模的時候有一張專票已經(jīng)作為成本入賬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了這張發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出還是可以勾選抵扣?
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
意思是專票,也不需要管,按照分錄借,管理費用,辦公費,,做分錄就可以
是的,也可以認(rèn)證后再作轉(zhuǎn)出。
不認(rèn)證也可以?
不認(rèn)證沒關(guān)系,你怕有滯留認(rèn)證再轉(zhuǎn)出也行,沒有問題。因為這個可以全額抵減增值稅。
如果認(rèn)證現(xiàn)在怎么做賬,怎么做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用
做這個分錄是不是當(dāng)月就要認(rèn)證抵減,
我把所有寫在一起了,你抵減時寫最后一筆分錄
知道了,謝謝,這樣
不客氣,祝你工作愉快