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19年有一張購買稅控盤是發(fā)票是專票,當(dāng)時做成普票做賬了,現(xiàn)在顯示稅額沒有勾選抵扣,一般納銳人,這種情況怎么做賬,

2021-12-08 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 14:28

購買稅控盤的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)不需要認(rèn)證,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。 本月有需繳納的增值稅款時,按實際可抵減的稅額在購買金稅盤發(fā)票的含稅金額限額內(nèi)做抵減處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用

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快賬用戶4346 追問 2021-12-08 14:30

意思是專票,也不需要管,按照分錄借,管理費用,辦公費,,做分錄就可以

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齊紅老師 解答 2021-12-08 14:33

是的,也可以認(rèn)證后再作轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4346 追問 2021-12-08 14:34

不認(rèn)證也可以?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 14:40

不認(rèn)證沒關(guān)系,你怕有滯留認(rèn)證再轉(zhuǎn)出也行,沒有問題。因為這個可以全額抵減增值稅。

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快賬用戶4346 追問 2021-12-08 14:44

如果認(rèn)證現(xiàn)在怎么做賬,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-08 14:51

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用

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快賬用戶4346 追問 2021-12-08 14:55

做這個分錄是不是當(dāng)月就要認(rèn)證抵減,

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齊紅老師 解答 2021-12-08 14:57

我把所有寫在一起了,你抵減時寫最后一筆分錄

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快賬用戶4346 追問 2021-12-08 15:01

知道了,謝謝,這樣

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齊紅老師 解答 2021-12-08 15:03

不客氣,祝你工作愉快

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購買稅控盤的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)不需要認(rèn)證,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。 本月有需繳納的增值稅款時,按實際可抵減的稅額在購買金稅盤發(fā)票的含稅金額限額內(nèi)做抵減處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用
2021-12-08
您好,同學(xué),可以把他抵扣掉哦
2023-04-09
您好,您的意思做帳了,勾選平臺沒勾選,是這意思不?
2022-08-18
您好 借:成本費用 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2023-11-28
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:其他應(yīng)付款
2023-08-01
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