你好,你當(dāng)期申報出口是免抵退的話需要做申報,做的免稅申報就不需要了
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分內(nèi)銷,小部分外銷,現(xiàn)在沒有多余的進(jìn)項形成留抵,后期也不會有進(jìn)項有多,22年的報關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報嗎,還是不管它,22年當(dāng)期報關(guān)出口有做增值稅申報的
我司是生產(chǎn)型出囗企業(yè),由于2023年下半年出口較少,進(jìn)項>銷項,到現(xiàn)在還有一些報關(guān)單還沒有申請退稅,那要怎么處理好呢?是不是沒有留抵稅,也要正常在出口退稅系統(tǒng)申報,交城建稅及附加?
老師,我剛?cè)肼氁患疑a(chǎn)企業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報關(guān)單沒有開票,也沒有申報免抵退,我現(xiàn)在可不可以在當(dāng)期把這部分報關(guān)單也開票并且申報了,等收匯后在申報免抵退出口退稅呀
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進(jìn)項稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,我有張專票去年已全額認(rèn)證勾選,由于退貨,對方開了負(fù)的發(fā)票,我這負(fù)的稅額做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是負(fù)的進(jìn)項
當(dāng)期做的是免抵退申報,那意思是現(xiàn)在還是要錄入報關(guān)單做出口免抵退申報,因為沒有留抵,形成的都是免抵稅額,然后這個月附加稅報表加上這部分免抵稅額繳納附加稅,是這樣嗎?
是的,你說的是正確的這里