你好,是買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅??
我們公司是小規(guī)模,上個(gè)月讓稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)普票金額之和增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)之和嗎?印花稅的計(jì)稅依據(jù)也是填寫(xiě)普票金額之和增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)之和嗎
印花稅的申報(bào)問(wèn)題,購(gòu)銷(xiāo)合同部分,我按當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票和收進(jìn)來(lái)發(fā)票,合計(jì)的未稅金額之和,申報(bào)印花稅可不可以
企業(yè)在報(bào)印花稅的時(shí)候購(gòu)銷(xiāo)合同要按購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售的合同總金額填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開(kāi)票金額填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)印花稅的計(jì)稅依據(jù)可以是1-3月的開(kāi)票金額合計(jì)和收到發(fā)票(普票和專(zhuān)票)的金額合計(jì)嗎?
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
打不開(kāi)網(wǎng)頁(yè),就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷(xiāo)課數(shù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營(yíng)收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營(yíng)收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來(lái)不超過(guò)30W的數(shù),這會(huì)種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購(gòu)的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷(xiāo)項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶(hù)6月已注銷(xiāo),在公司其他應(yīng)收款-A客戶(hù)為13萬(wàn),公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶(hù)收入來(lái)把控這個(gè)月需要開(kāi)多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開(kāi)發(fā)票去哪里開(kāi)?
建筑業(yè)企業(yè)工程項(xiàng)目的
你好,建筑業(yè)企業(yè)工程項(xiàng)目的,就是需要按建安合同金額申報(bào)才是的?
買(mǎi)材料的和項(xiàng)目的都要按萬(wàn)分之三算嗎?
你好,是的,是這樣的