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印花稅的申報問題,購銷合同部分,我按當(dāng)月開出發(fā)票和收進來發(fā)票,合計的未稅金額之和,申報印花稅可不可以

2021-09-01 23:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-02 01:40

你好,印花稅是按文件貼花的,按購銷合同總額計算,或者有稅務(wù)機關(guān)按收入百分比核的印花稅。

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快賬用戶5007 追問 2021-09-02 14:14

那我那樣按發(fā)票申報可不可以,這個是一個老會計教我的方法?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:20

這樣申報過的話也可以

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快賬用戶5007 追問 2021-09-02 14:23

好的。公司原來的會計,這幾個月新簽的合同都沒報印花稅,現(xiàn)在可不可以補報?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:31

可以補繳以前月份未繳印花稅

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你好,印花稅是按文件貼花的,按購銷合同總額計算,或者有稅務(wù)機關(guān)按收入百分比核的印花稅。
2021-09-02
你好!是的。購銷合同是萬分之三。 現(xiàn)在減半
2024-09-02
你好 可以根據(jù)你確認(rèn)的收入繳納的
2020-10-21
同學(xué)你好 這個按照買賣合同來報 購買和銷售都要報
2022-10-12
印花稅(購銷合同)是當(dāng)月開具的銷項和當(dāng)月收到的進項的合計金額申報。
2022-04-01
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