你好,印花稅是按文件貼花的,按購銷合同總額計算,或者有稅務(wù)機關(guān)按收入百分比核的印花稅。
老師您好,申報購銷合同的印花稅,是按照當(dāng)月開出的銷售金額申報?還是按照合同上的金額申報?合同金額和開票金額不符,因分期開票。
印花稅的申報問題,購銷合同部分,我按當(dāng)月開出發(fā)票和收進來發(fā)票,合計的未稅金額之和,申報印花稅可不可以
老師請問印花稅購銷合同,按照進貨與銷售發(fā)票不含稅金額申報可以嗎?
印花稅(購銷合同)是當(dāng)月開具的銷項和當(dāng)月收到的進項的合計金額申報的嗎
你好,我在報印花稅的時候,沒有明確的購銷合同金額,能按照三個月內(nèi)的開出去的發(fā)票,和進貨發(fā)票加起來算成計稅金額申報嗎
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計入哪個會計科目?原材料還是庫存商品?計入哪個會計科目比較合適?
老師,工商年報社保單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
長期股權(quán)投資,投資中小高薪技術(shù)企業(yè),投資額70%抵扣應(yīng)納稅所得額。 (1)請問老師是這樣嗎? (2)如果是1的情況,“中小高薪技術(shù)企業(yè)”這個稱呼需要認(rèn)證或申請嗎?
老師,早上好!我有一張出口退稅的進項在3月份進行了勾選抵扣,要怎么操作?
老師請問補繳以前年度的印花稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好,法人的工作必須要每月銀行發(fā)放嗎
老師好,電子稅局提示2023年企稅匯算清繳稅收罰款滯納金沒足額調(diào)增,我看了下的確沒調(diào)增,這個怎么辦?
我公司是政府旗下的物業(yè)公司,為了提供好的營商環(huán)境公司每月會對開發(fā)園區(qū)的企業(yè)老總進行生日慰問,比如買鮮花和蛋糕送給企業(yè)老板,請問我買蛋糕和鮮花需要商家開專票嗎?能進行進項抵扣嗎
微信掃碼加老師開通會員
那我那樣按發(fā)票申報可不可以,這個是一個老會計教我的方法?
這樣申報過的話也可以
好的。公司原來的會計,這幾個月新簽的合同都沒報印花稅,現(xiàn)在可不可以補報?
可以補繳以前月份未繳印花稅