您好,借:應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 貸 :營(yíng)業(yè)外收入 1 就可以啦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,做會(huì)計(jì)賬時(shí),比如。借:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款200,貸:主營(yíng)業(yè)收入:198 應(yīng)交增值稅:2。年底了,這個(gè)應(yīng)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
老師,就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了普票,記賬借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后,怎么計(jì)提增值稅,后面沒(méi)有到30萬(wàn)免稅呀?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開(kāi)發(fā)票免稅的,我這邊這個(gè)月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問(wèn)題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)免稅銷(xiāo)售額這一欄是填1000還是970?
請(qǐng)問(wèn)下老師 就是我不是小規(guī)模納稅人 嗎 我這邊做賬了,比如 借銀行存款 100 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 但是我這個(gè)1元沒(méi)有交,因?yàn)闆](méi)有達(dá)到30萬(wàn)是免增值稅的 那這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開(kāi)票是1%嗎?我前面月份開(kāi)成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說(shuō)就完事了? 借銀行 100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?