您好,如果不需要納稅的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,做會計賬時,比如。借:庫存現(xiàn)金或銀行存款200,貸:主營業(yè)收入:198 應(yīng)交增值稅:2。年底了,這個應(yīng)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對的嗎?
老師,我們公司收現(xiàn)然后存銀行,這個賬是不是借:庫存現(xiàn)金 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 198 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.有個問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請幫寫個完整的分錄及處理流程
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。
如果納稅的話,要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
如果納稅就直接交了不用結(jié)轉(zhuǎn)了
好的,謝謝了
沒事不客氣,很高興幫到你