借:應(yīng)收賬款?1000,?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,? 申報(bào)表的免稅銷售額填列1000
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報(bào)繳納稅款,4月含稅收入30萬(wàn),賬務(wù)處理如下,借:銀行存款30萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297029.7應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅5940.6,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應(yīng)交稅費(fèi)這邊就不對(duì)
小規(guī)模企業(yè) 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業(yè)假如免收增值稅1000元,主表應(yīng)納稅合計(jì)未0,那么申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)為1000還是為0? 我們做賬的時(shí)候 免收的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
4月1日小規(guī)模納稅人免稅,那銷售1000元,以前是銀行存錢1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。再做一張減免增值稅的憑證那現(xiàn)在的政策還是這樣做憑證?還是說(shuō)直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)了
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開(kāi)發(fā)票免稅的,我這邊這個(gè)月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問(wèn)題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季報(bào)時(shí),收入小于30萬(wàn),免稅。那公司開(kāi)的發(fā)票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 月底免稅,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅13 貸:營(yíng)業(yè)外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計(jì)算作為收入額?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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那如果不是免稅的話,我記得以前是填不含稅收入的是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
因?yàn)槊舛惲?,所以分錄直接按借:?yīng)收賬款 1000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000做嗎 不需要應(yīng)交稅費(fèi)科目了是嗎
是的,你的理解是對(duì)的? ? ??