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老師好,交增值稅時(shí)會計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請問延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)如何做分錄

2023-04-08 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-08 18:23

馬上給你手寫,稍等

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:26

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:27

實(shí)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 18:31

老師,交的時(shí):借:未交增值稅,貸:銀行存款,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣就完整了嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:40

不用,它是屬于應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,的明細(xì)

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 20:25

老師,我之前做的實(shí)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí)借:已交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在要如何更正

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 20:26

老師,我之前做的實(shí)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅 貸:已交增值稅,現(xiàn)在要如何更正

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齊紅老師 解答 2023-04-09 08:12

計(jì)提時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 下月交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款;

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 08:19

上年之前做成借:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,貨:銀行存款,計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,現(xiàn)本月如何更正

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齊紅老師 解答 2023-04-09 09:01

科目更正,憑證更正

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 09:05

老師,上一年的如何更正,期未當(dāng)期增值稅在借方

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 09:07

老師,請問這個(gè)年初余額如何更正

老師,請問這個(gè)年初余額如何更正
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齊紅老師 解答 2023-04-09 09:08

寫一張紅字憑證,再做一張藍(lán)字憑證

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