是的,就是你說的那樣子
老師,申報(bào)個(gè)稅錯(cuò)月了4月份申報(bào)了4月份的實(shí)際發(fā)放,這個(gè)月想補(bǔ)申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)放,但是導(dǎo)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅和3月份實(shí)際發(fā)放個(gè)稅不一致,怎么辦啊
老師,這個(gè)月4月份申報(bào)3月的個(gè)稅,申報(bào)的是3月份實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計(jì)提了工資,沒有發(fā)放,是不是4月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)候是0
老師好!3月份計(jì)提的工資4月份發(fā)放,那4月份申報(bào)3月份所屬期工資是以4月份發(fā)放的3月份的工資申報(bào)嗎?
個(gè)稅申報(bào)月份和實(shí)際隔了一個(gè)月有關(guān)系嗎?比如我4月份做3月份的工資,在個(gè)稅系統(tǒng)預(yù)算個(gè)稅,月份是4月的,等于3月份的工資放到了個(gè)稅4月工資申報(bào)
假設(shè)應(yīng)發(fā)工資20000,扣社保500,實(shí)發(fā)工資19500,2025.01月發(fā)放了2025.01月份的工,19500,那么2月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了這個(gè)1月份的工資20000,填了1月份屬于個(gè)人承擔(dān)的社保500,2月份沒有發(fā)放工資,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只填了屬于個(gè)人承擔(dān)的社保部分500,等到3月底公司發(fā)放了2月工資19500,那么現(xiàn)在4月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是只用申報(bào)19500就行了?不用再填個(gè)人社保部分吧,3月份交的了社保,但是3月份工資還沒發(fā)放
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢