憑發(fā)票就可以報銷了哈
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
老師好,工業(yè)用地必須有公司才能辦房證。股東2017年11月份買的辦公樓,因為沒成立公司沒法辦理房證。今年12月開了個小規(guī)模公司,以公司的名義買房子辦理房證。會計做賬。借固定資產(chǎn)_房產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款。等公司賺錢了,再還給股東。這樣做賬行嗎?謝謝
老師,新公司開業(yè),暫時沒有資金,股東自己出錢給公司買了辦公用品,我做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,請問除了買辦公用品的發(fā)票,還應(yīng)該要什么憑證附件?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
請問新注冊的公司,對公賬戶不是都沒有錢嗎,現(xiàn)在老板用自己的錢買了東西,我應(yīng)該怎么做呢?是不是先做借:庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款_老板,然后在借管理費用,貸庫存現(xiàn)金呢
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
現(xiàn)在公司沒錢立刻保銷,這筆錢全是公司借股東的暫借款,除了發(fā)票需要別的附件嗎?怎么體現(xiàn)出是借股東的錢呢
他買回了東西,拿了發(fā)票就證明是墊付款了