憑發(fā)票就可以報(bào)銷了哈
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費(fèi)用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請(qǐng)問(wèn)老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
老師好,工業(yè)用地必須有公司才能辦房證。股東2017年11月份買的辦公樓,因?yàn)闆](méi)成立公司沒(méi)法辦理房證。今年12月開(kāi)了個(gè)小規(guī)模公司,以公司的名義買房子辦理房證。會(huì)計(jì)做賬。借固定資產(chǎn)_房產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款。等公司賺錢了,再還給股東。這樣做賬行嗎?謝謝
老師,新公司開(kāi)業(yè),暫時(shí)沒(méi)有資金,股東自己出錢給公司買了辦公用品,我做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)除了買辦公用品的發(fā)票,還應(yīng)該要什么憑證附件?
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)的公司,對(duì)公賬戶不是都沒(méi)有錢嗎,現(xiàn)在老板用自己的錢買了東西,我應(yīng)該怎么做呢?是不是先做借:庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款_老板,然后在借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金呢
小規(guī)模納稅人賣東西開(kāi)專票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
現(xiàn)在公司沒(méi)錢立刻保銷,這筆錢全是公司借股東的暫借款,除了發(fā)票需要?jiǎng)e的附件嗎?怎么體現(xiàn)出是借股東的錢呢
他買回了東西,拿了發(fā)票就證明是墊付款了